借:待處理財(cái)產(chǎn)損益(差額) 累計(jì)折舊25000 貸:固定資產(chǎn)60000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:營業(yè)外支出 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
在財(cái)產(chǎn)請查中發(fā)現(xiàn)盤虧機(jī)床一臺(tái)原價(jià)60000元已提折舊25000,經(jīng)批準(zhǔn)盤虧機(jī)床轉(zhuǎn)作營業(yè)外支出處理,并進(jìn)行增值稅稅額轉(zhuǎn)出1審批前處理2審批后處理的明細(xì)科目怎么寫
在財(cái)務(wù)清查中發(fā)現(xiàn)盤虧設(shè)備一臺(tái)原值10萬元已提折舊4萬元,經(jīng)批準(zhǔn)盤虧固定資產(chǎn),轉(zhuǎn)做營業(yè)外支出處理并進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,做會(huì)計(jì)分錄。
財(cái)產(chǎn)財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)盤虧設(shè)備一臺(tái),原值100000元已計(jì)提折舊40000元,經(jīng)批準(zhǔn)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)作營業(yè)外支出處理,并進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
4.在財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)盤虧設(shè)備一臺(tái),原值100000元,已提折舊40000元,經(jīng)批準(zhǔn)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)作營業(yè)外支出處理,并進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
(二)目的:財(cái)產(chǎn)清查結(jié)果的財(cái)務(wù)處理資料:佰平公司在2021年年末財(cái)產(chǎn)清查中,發(fā)現(xiàn)以下問題:1.盤虧設(shè)備一臺(tái),賬面原值5000元,已提折舊20000元。2.甲材料盤盈400元。3.乙材料盤虧1000元。4.發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長款200元。上述各項(xiàng)盤盈、盤虧及損失,經(jīng)查屬實(shí),報(bào)請上級部門審核批準(zhǔn),作如下處理:1.盤虧設(shè)備屬保管不善造成,貴成過失人賠償30%,其余在營業(yè)外支出中列賬。2.盤盈甲材料屬收發(fā)計(jì)量錯(cuò)誤所致。3.盤虧乙材料有300元屬定額內(nèi)損耗,其余屬自然災(zāi)當(dāng)造成,應(yīng)由保險(xiǎn)公司賠償300元。4.現(xiàn)金長款無法查明原因,予以轉(zhuǎn)銷。要求根據(jù)清查結(jié)果,做出審批前的會(huì)計(jì)分錄,同時(shí)根據(jù)報(bào)請批準(zhǔn)的結(jié)果,做出審批后的會(huì)計(jì)分錄。
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?