您好,是的,是調(diào)整在5月份的
老師,我一家建筑工程有限公司,2018年虛開(kāi)了一張五萬(wàn)的成本發(fā)票,買(mǎi)的水泥沙,被稽查局在今年5月發(fā)現(xiàn),要我公司更正2018年的年報(bào),從營(yíng)業(yè)成本里面減去5萬(wàn),交企業(yè)所得稅。調(diào)賬的憑證是在五月嗎?
您好老師,我這有一家建筑企業(yè),2019年10月成立的公司,現(xiàn)在正是每年匯算清繳的時(shí)間,我發(fā)現(xiàn)原來(lái)的會(huì)計(jì)在做賬時(shí),因2019年年底成立的公司,開(kāi)了一些銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,因有些款沒(méi)有在年底前到賬,沒(méi)有成本票,所以原來(lái)的會(huì)計(jì)就虛做了300萬(wàn)的成本入賬,為了減少企業(yè)所得稅(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款),截止到目前,我看其他應(yīng)付款的貸方金額過(guò)大,怕引起稅務(wù)的關(guān)注,老師,我怎么調(diào)一下合適呢?
老師,我在接一家公司的賬時(shí)候發(fā)現(xiàn)22年的某月前會(huì)計(jì)記的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少入了一個(gè)0導(dǎo)致成本結(jié)轉(zhuǎn)少了20多萬(wàn)。按22年情況其實(shí)不用交企業(yè)所得稅。但是因?yàn)樯倭?0多萬(wàn)成本需交企業(yè)所得稅。在今年我訂正的時(shí)候入的是借方未分配利潤(rùn)調(diào)整,老師請(qǐng)問(wèn)我這樣訂正是否正確?對(duì)于這個(gè)多交的企業(yè)所得稅有沒(méi)有什么辦法可以退?我訂正到未分配利潤(rùn)是不會(huì)影響本年利潤(rùn),從而沒(méi)辦法彌補(bǔ)今年的企業(yè)所得稅抵扣數(shù),是這樣嗎?
老師 23年公司開(kāi)發(fā)票了 然后暫估的成本35萬(wàn) 然后到今年5月份才剛?cè)』匕l(fā)票(普票) 含稅價(jià)1萬(wàn)元,然后這個(gè)月不是應(yīng)該報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)了嗎,我該調(diào)增的數(shù)是多少?。?然后就是這個(gè)發(fā)票我該怎么做賬吖 之前的做的憑證是借庫(kù)存商品:35萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款35萬(wàn) 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本35萬(wàn) 貸庫(kù)存商品35萬(wàn) 我現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)1萬(wàn) 我該怎么做憑證啊
老師你好,建筑2023年下發(fā)了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn),涉及2022年和2023年成本收入差異過(guò)大,當(dāng)時(shí)你們更正了2022年的企業(yè)所得稅年報(bào),補(bǔ)交了幾千元稅款,但由于2023年所開(kāi)的發(fā)票當(dāng)時(shí)甲方未付款,也未進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算,所以當(dāng)時(shí)未做處理,現(xiàn)在上面要求進(jìn)行處理,所以你們要提供2023年的全部成本資料,如果與2023年企業(yè)所得稅年報(bào)數(shù)據(jù)一致則無(wú)需更正年報(bào),如果不一致則要更正。你要盡快過(guò)來(lái)處理一下,這是專管員給我發(fā)的問(wèn)題,我該如何應(yīng)對(duì)呢?稅務(wù)系統(tǒng)里面只有開(kāi)具發(fā)票金額,沒(méi)有成本發(fā)票金額,主要成本是人工費(fèi),已在個(gè)稅系統(tǒng)里面申報(bào),開(kāi)具收入發(fā)票298萬(wàn)了,么有成本發(fā)票,人工費(fèi)是200萬(wàn),現(xiàn)在和我申報(bào)的差成本金額差73萬(wàn),我用手撕發(fā)票代替可以嗎?讓專管員看。說(shuō)白了虛增加了73萬(wàn)成本金額。
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開(kāi)具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會(huì)面臨怎么的處罰及如何處理
累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)不能同時(shí)存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書(shū)記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒(méi)有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問(wèn)公司資質(zhì)這個(gè)問(wèn)題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開(kāi)票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問(wèn)題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來(lái)現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來(lái)做判斷是否公允?
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
那2019年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表和年報(bào)主板都要做改動(dòng)
是的,需要去窗口更正申報(bào)的
2019年的年報(bào)不是還沒(méi)有結(jié)束嗎,我在電子稅務(wù)局里面可以撤銷(xiāo)重新申報(bào)吧
您沒(méi)有稅款的話,是可以的