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5月26日,轉(zhuǎn)支1249號付材料款46000元,持票人尚未到銀行辦理有關(guān)手續(xù)的會計分錄怎么寫

2020-06-24 14:35
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-06-24 14:37

您好! 借 原材料 進(jìn)項稅額 貸 銀行存款

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您好! 借 原材料 進(jìn)項稅額 貸 銀行存款
2020-06-24
借:原材料40000 貸:應(yīng)付票據(jù)40000 借:應(yīng)收票據(jù)77000 貸:主營業(yè)務(wù)收入77000 借:管理費(fèi)用54000 貸:應(yīng)付票據(jù) 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用38000 貸:銀行存款 借:銀行存款55000 貸:主營業(yè)務(wù)收入55000 借:管理費(fèi)用5200 貸:庫存現(xiàn)金5200
2020-06-24
同學(xué)你好 寫持票人的分錄嗎
2022-11-21
同學(xué)您好,相關(guān)會計分錄如下 2008.5.11 借:預(yù)付賬款 90000 貸:銀行存款 90000 2008.6.20 借:原材料 80000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 10400 貸:預(yù)付賬款 4000 借:預(yù)付賬款 4000 貸:銀行存款 4000
2022-04-07
你好!這是具體計算過程
2022-06-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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