扣除分包款 一般納稅人一般是簡(jiǎn)易計(jì)稅的 稅率3% (收入-成本)/1.03*3% 套這個(gè)就可以
就是異地預(yù)繳后,填申報(bào)表抵減那塊不同。 分包扣除那塊在填納稅申報(bào)時(shí)把我搞蒙了
老師,你好!一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款,在本地本月申報(bào)增值稅時(shí)是不是沒法抵扣?要等下個(gè)月才能填寫抵扣?我這家是新登記的公司,上個(gè)月開了一張異地項(xiàng)目的發(fā)票,這個(gè)月才申報(bào)繳納的異地預(yù)繳稅款,現(xiàn)在做本地增值稅時(shí),申報(bào)表里沒有附表四,已繳納的異地預(yù)繳稅款如何抵扣申報(bào)?
老師您好,我們是建筑公司請(qǐng)問增值稅申報(bào)有預(yù)交稅,申報(bào)的時(shí)候沒的填寫在可抵扣那欄,都直接在主表上填寫了分次預(yù)交,預(yù)交那張表上可抵金額就多了,請(qǐng)問后面申報(bào)要怎么把那個(gè)數(shù)值給抵消掉
老師,勞務(wù)公司,一般納稅人,上月有異地項(xiàng)目在異地預(yù)繳了一部分增值稅,今天電子稅務(wù)申報(bào)里那個(gè)簡(jiǎn)易申報(bào)表里,預(yù)繳的部分是填寫在稅額抵減這里沒錯(cuò)吧?我看到有抵減稅額本期發(fā)生額,下面本期實(shí)際抵減額我是按上面實(shí)際數(shù)據(jù)填寫沒錯(cuò)吧?
老師您好 我們異地預(yù)繳稅款的時(shí)候有抵扣分包款90萬 那我在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候要怎么填才能抵扣這部分增值稅呢 這部分增值稅要填在報(bào)表的哪里呀
一般納稅人,稅控盤發(fā)票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用辦公費(fèi)-263 借:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 -減免稅費(fèi) 263 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 -減免稅費(fèi)263 貸:營(yíng)業(yè)外收入 稅費(fèi)優(yōu)惠263對(duì)不
請(qǐng)問老師,我家小規(guī)模公司租的是一家房地產(chǎn)公司的房子,每年都是一年一年交房租,今年到7月份就應(yīng)該交但是沒錢交,9月份剛剛交完一年的房租費(fèi),前兩個(gè)月該如何記賬呢?從9月份如何攤銷呢?
你好老師,公司因?yàn)榭蛻敉硕悊栴}而函調(diào)到我們公司,現(xiàn)在要我們提供四流,工資表花名冊(cè),發(fā)票,其中1.發(fā)工資都是老板娘微信發(fā)的現(xiàn)金,提交資料金額和發(fā)工資金額都不一致,這個(gè)要怎么回稅務(wù)局2.物流單價(jià)格也是老板娘微信支付的,物流單價(jià)格1400發(fā)票開了13000(其中還有其他公司送貨的物流費(fèi)用),稅務(wù)局說開票不一致,物流公司請(qǐng)的A公司可是A公司找B公司送貨河南區(qū),開票是A公司開票給我公司的,物流單是B公司收款收貨單,現(xiàn)在這個(gè)怎么處理呢?
我公司支付150萬購(gòu)買設(shè)備,由于尾款沒有結(jié)清,對(duì)方始終沒給開發(fā)票,老板也不打算付款了,以后也不能取得發(fā)票了,那么賬上掛著150萬預(yù)付賬款以后怎么處理?一直掛預(yù)付嗎
@董老師,再提問的,謝謝!
我是外貿(mào)出口企業(yè),和貨代簽的代理協(xié)議,貨代應(yīng)該給我出具海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)海運(yùn)費(fèi)發(fā)票應(yīng)該是免稅還是0稅率,發(fā)票明細(xì)應(yīng)該具體寫什么
老師,請(qǐng)問如果金稅四期上線,是不是代賬公司生意會(huì)越來越難做,因?yàn)槔习逡膊辉附欢悾?/p>
老師商業(yè)保險(xiǎn)個(gè)人交的,可以扣除多少個(gè)稅
購(gòu)進(jìn),需要打印哪些票據(jù)出來裝訂呀
公司注冊(cè)地和實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址不同兩個(gè)市,請(qǐng)問納稅申報(bào)有什么區(qū)別?電子稅務(wù)局上納稅人信息里所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)是注冊(cè)地還是經(jīng)營(yíng)地?會(huì)存在怎樣的風(fēng)險(xiǎn)
但這二個(gè)表格中都是一般納稅人的簡(jiǎn)易計(jì)稅,但納稅申報(bào)時(shí)卻不同?
如異地一般納稅的簡(jiǎn)易開票103萬,分包是51.5萬。異地預(yù)繳1.5萬。那我申報(bào)時(shí)該補(bǔ)稅多少了?
另外如果是一般納稅人一般計(jì)稅開專票103萬,分包專票是48.5萬。異地預(yù)交稅是1萬。這個(gè)申報(bào)表要補(bǔ)稅多少了?
(103-51.5)/1.03*3%-1.5 不需要再繳納了 已經(jīng)全部預(yù)繳了 第二個(gè)也一樣的
第二個(gè)是一般計(jì)稅填申報(bào)表時(shí),我算的還要交0.5。(103-48.5)/1.09*9%-1-分包的進(jìn)項(xiàng) 對(duì)嗎老師?
第二個(gè)自己申報(bào)不可以減分包的 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的 第二個(gè)預(yù)繳應(yīng)該是2%的稅率
如果第二個(gè)是一般納稅人但開的是普票103萬那么進(jìn)項(xiàng)分包款和進(jìn)項(xiàng)票也不能抵嗎?只能減了預(yù)繳的再來申報(bào),是嗎?
可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-分包
普票項(xiàng)目還可以抵扣進(jìn)項(xiàng)和分包嗎?
不可以 只能是專票 和正常的業(yè)務(wù)一樣的
你有清包工或者甲供材怎么不選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅 簡(jiǎn)易計(jì)稅就可以抵扣的
就是前二天被別人問抵扣,然后怎么申報(bào),被他又問蒙了
比方是一般計(jì)稅的項(xiàng)目開了普票109萬,分包54.5萬。異地預(yù)繳了1萬。那我填納稅申報(bào)表時(shí)該填多少了?
109在附表一填寫 附表二填寫你的進(jìn)項(xiàng) 預(yù)繳的在附表四發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額 主表28欄
那這個(gè)54.5分包能用109萬減嗎?還有這個(gè)54.5的進(jìn)項(xiàng)能抵嗎?
54.5是專票的就可以抵扣的
但我開出去的是普票109萬?
普票也可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣的
為什么了?
不是只能專票才能抵扣嗎?
你自己開的普票可以用專票抵扣 你可以填寫試下 只要有進(jìn)項(xiàng)都能抵扣了
好的。我試下。那能減分包嗎?
一般計(jì)稅的不可以的