您好,月末對時(shí)候,應(yīng)交增值稅的三級科目都是轉(zhuǎn)平了的
根據(jù)應(yīng)交增值稅明細(xì)賬計(jì)算本月應(yīng)交未交增值稅中,明細(xì)賬期初余額是平還應(yīng)該把期初余額的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額放到后面的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額中相加嗎
應(yīng)交增值稅本期累計(jì)發(fā)生額是填寫進(jìn)項(xiàng)稅額還是銷項(xiàng)稅額?還是明細(xì)賬里面的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅貸方余額?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,期初借方余額13000,本月發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額91133.04,銷項(xiàng)稅額123500,如何做本月期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,期初借方余額13000,本月發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額91133.04,銷項(xiàng)稅額123500,如何做本月期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬,月末銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額都沖掉,期末無余額
12月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額409186.43 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅175002.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額234184(倒擠) 銷項(xiàng)稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額會(huì)平掉,但是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額余額本來是514486.86 倒擠應(yīng)該要平掉的 但是因?yàn)?0 11 月有期末留抵稅額 現(xiàn)在做的這個(gè)分錄進(jìn)項(xiàng)稅額還是有余額 這個(gè)分錄應(yīng)該要怎么做
小規(guī)模納稅人長期零申報(bào)要做哪些事?
自然人扣繳端怎么沒有找到經(jīng)營所得申報(bào)呢?
律師事務(wù)所想鼓勵(lì)員工交成本票,規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回,獎(jiǎng)勵(lì)票面金額的2%,次月20日前交回,獎(jiǎng)勵(lì)票面金額1.5%,這個(gè)怎么設(shè)置函數(shù)呢
員工充值電話費(fèi)不開發(fā)票可以報(bào)銷嗎?還是可以開公司發(fā)票呢?除了統(tǒng)一充值油卡,律師事務(wù)所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢?
想把一個(gè)表中篩選出來的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個(gè)表中的一個(gè)單元格內(nèi)怎么設(shè)置函數(shù)呢
想比較兩列數(shù)據(jù)那些是一致的哪些是不一致的用什么函數(shù)?
本月進(jìn)項(xiàng)全部勾選,但是有的發(fā)票沒有收到,怎么入賬呢?
為什么是遞延收益?環(huán)保設(shè)備不是已經(jīng)購入了嗎?
老師我圈住的這個(gè)我不明白
老師好,這題應(yīng)不應(yīng)該計(jì)算壞賬準(zhǔn)備?這題的答案的周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)該是多???