您好,月末對時候,應交增值稅的三級科目都是轉(zhuǎn)平了的

根據(jù)應交增值稅明細賬計算本月應交未交增值稅中,明細賬期初余額是平還應該把期初余額的進項稅額和銷項稅額放到后面的進項稅額和銷項稅額中相加嗎
應交增值稅本期累計發(fā)生額是填寫進項稅額還是銷項稅額?還是明細賬里面的應交稅費—應交增值稅貸方余額?
老師,應交稅費-未交增值稅,期初借方余額13000,本月發(fā)生進項稅額91133.04,銷項稅額123500,如何做本月期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬
老師,應交稅費-未交增值稅,期初借方余額13000,本月發(fā)生進項稅額91133.04,銷項稅額123500,如何做本月期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬,月末銷項稅額和進項稅額都沖掉,期末無余額
12月末結(jié)轉(zhuǎn)進銷項 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額409186.43 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅175002.43 應交稅費-應交增值稅-進項稅額234184(倒擠) 銷項稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額會平掉,但是應交稅費-應交增值稅-進項稅額余額本來是514486.86 倒擠應該要平掉的 但是因為10 11 月有期末留抵稅額 現(xiàn)在做的這個分錄進項稅額還是有余額 這個分錄應該要怎么做
老師,請問一下我公司是充電公司,收錢是安任物流,開票給另外一家(也是這家公司的其他公司可以不)能讓他寫委托支付不呢?這種情況合法嗎
老師,電商商家實務中將刷單的也記為收入,那所發(fā)生的成本、費用也計入成本嗎?因為刷單本身是不合法的,不合法的費用可以抵扣進項、稅前扣除嗎?
老師,您看一下這題調(diào)乙公司利潤時為什么不用100?70%-60*70 這樣為什么不用乙的凈利潤加(100-60)?70%
上個月員工的報銷憑證給了部分,這個月補上但是沒有火車票外地有交通費和住宿費這個月怎么做,報銷單直接填上嗎
老師,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候,如果是虧損的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
小微企業(yè)的所得稅是多少
公司在在租房為房東承擔的個稅和房產(chǎn)稅怎么做賬,可以所得稅匯算扣除嗎
老師,老板人個的款轉(zhuǎn)入公戶的錢,當時因為經(jīng)營需要轉(zhuǎn)入的,現(xiàn)在公戶有錢了再轉(zhuǎn)到個人戶。有時間要求嗎。有沒有什么風險
老師,為什么我勾選了抵扣專票,增值稅的附表二進項稅不能自動帶數(shù)據(jù)?還要需要我手動填寫嗎?
老師上午好,我想問一下我那個稅務系統(tǒng)里邊出現(xiàn)一個本期應申報的稅,里邊出現(xiàn)一個殘疾人就業(yè)保證金申報辦理期限是2025年12月31號,這是什么意思呀?