您好,假設(shè)2019年3月取得2018年的全年獎金12000,沒有單獨(dú)作為一次性獎金申報(bào),而是并入工資所得申報(bào) 個稅=(60000%2B40000*80%%2B12000*80%*70%%2B(3000-800)%2B12000)-60000-10000=42920*10%-2520=1772元
居民個人張某2019年,全年工資¥60,000個人繳納三險(xiǎn)一金¥10,000本年三月從兼職單位一公司取得一次性報(bào)仇收入¥40,000本年六月從屏出版社取得一次性報(bào)酬12,000本年10月轉(zhuǎn)讓給丁公司專利取得一次性特許權(quán)使用費(fèi)收入共¥30002019年3月去的2018年,全年獎金12,000上述收入均為稅前收入錢均來源于中國境內(nèi)的假設(shè)不考慮增值稅等因素計(jì)算,張某全年應(yīng)交的個人所得稅。
居民個人張某本年3月從兼職單位乙公司取得一次性勞務(wù)報(bào)酬收入40000元,本年6月從丙出版社取得一次性稿酬收入共計(jì)12000元,本年10月轉(zhuǎn)讓給了公司專利權(quán)取得一次性特許權(quán)使用費(fèi)收3000元。上述收入均為稅前收入,且均來源于中國境內(nèi)。假設(shè)不考慮增值稅因素,居民個人勞務(wù)報(bào)酬所得預(yù)扣繳個人所得稅的預(yù)扣率如稅表。請計(jì)算張某勞務(wù)報(bào)酬所得應(yīng)由乙公司預(yù)扣繳的個人所得稅。 2計(jì)算張某稿酬所得應(yīng)由出版社預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅。3計(jì)算張某特許權(quán)使用費(fèi)所得應(yīng)由出版社丁公司預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅
居民個人張某本年3月從兼職單位乙公司取得一次性勞務(wù)報(bào)酬收入40000元,本年6月從丙出版社取得一次性稿酬收入共計(jì)12000元,本年10月轉(zhuǎn)讓給了公司專利權(quán)取得一次性特許權(quán)使用費(fèi)收3000元。上述收入均為稅前收入,且均來源于中國境內(nèi)。假設(shè)不考慮增值稅因素,居民個人勞務(wù)報(bào)酬所得預(yù)扣繳個人所得稅的預(yù)扣率如稅表。請計(jì)算張某勞務(wù)報(bào)酬所得應(yīng)由乙公司預(yù)扣繳的個人所得稅。 2計(jì)算張某稿酬所得應(yīng)由出版社預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅。3計(jì)算張某特許權(quán)使用費(fèi)所得應(yīng)由出版社丁公司預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅
9,居民個人張某木年每月從任呎單位取得工資、薪金收入9000元。本年全年張某從其他單位取得勞務(wù)報(bào)酬收入共計(jì)20000元,取得稿酬收入共計(jì)3000元,特許權(quán)用費(fèi)收入共計(jì)5000元。上達(dá)收入均為稅市收入。假設(shè)木年張某計(jì)算個人所得稅時的專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法定的其他扣除為40000元。三險(xiǎn)一金50000元。要求:計(jì)算張某木年綜合所得應(yīng)納個人所得稅。
居民個人張某不年每月從任職單位取得工資、新金收入9000元。本年全年張來從其他單位取得勞務(wù)報(bào)酬收入共計(jì)20000元,取得稿酬收入共計(jì)3000元,特許權(quán)用安收入共計(jì)-5000元。上達(dá)收入均為稅前收入。假設(shè)張某計(jì)算個人所得稅時的專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法定的其他扣除為800元。三險(xiǎn)一金1000元。耍求:計(jì)算張某本月預(yù)扣預(yù)交個稅
上個月離職的員工,這個月要報(bào)他的個稅,是先報(bào)送非正常再申報(bào),還是先申報(bào)再報(bào)送
老師您好,請問2025年收到2022年到2024年的房屋租賃發(fā)票,但前期沒有計(jì)提房屋租金,應(yīng)該怎么做賬?小企業(yè)
老師,餐飲業(yè),直接在養(yǎng)雞場買了雞蛋,對方是不是開免稅發(fā)票,我們用于計(jì)算抵扣9個點(diǎn)呀
請問,7月份有個異地預(yù)繳,但是本期有留底,請問這個數(shù)主表用填寫嗎?
公積金賬戶開設(shè)是 他們加了幾個不是本公司的員工 現(xiàn)在要怎么做賬呢
收據(jù)的日期是7月3日,實(shí)際轉(zhuǎn)賬日期在7月9日這樣可以嗎。
股東分紅怎么走分錄,會計(jì)分錄,內(nèi)賬,不用交個稅,沒有利潤,股東也分紅,會計(jì)分錄怎么走
老師好,新公司成立后,次月要報(bào)的稅種有哪些?
老師,我們是建筑公司,17年做了一個項(xiàng)目,給甲方開始50萬,但甲方代支付材料款10萬,實(shí)收40萬?,F(xiàn)在要清理應(yīng)收賬款余額。但甲方那邊不配合給支付明細(xì),付給哪個供應(yīng)商的也不知道。這種我可以把應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出嗎,能不能稅前扣除。
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