100萬元的貨物 你們是銷售掉了 這樣的話 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本 100 貸:庫存商品 100 現(xiàn)在的話 沖減2萬元 借:庫存商品 2 貸:主營業(yè)務成本 2

關(guān)于銷售返利的問題。我司為了激勵客戶,滿足一定的銷售額,給客戶銷售返利,返利的形式是貨補。比如客戶銷售額一年達到100萬,給2元貨補。這種形式我怎樣做會計分錄???
請問老師,我公司現(xiàn)有幾種銷售模式該怎么做會計分錄,1是 客戶預存貨款滿額贈送,比如預存滿1000送500,2是客戶貨款回款時少付了錢的差額,3是客戶銷售額達到一定金額給予的返點,以上都是通過調(diào)往來賬方式處理,正確的會計分錄是怎樣的,我看我有沒有做錯,謝謝
我們是供應商 比方說發(fā)了一千萬的貨給客戶 客戶按銷售給我們回款 剩下的沒賣掉的退回給我們 上個月按銷售回款給我們是一百萬 但是需要扣掉費用: 會員開發(fā)服務費 進貨額的1.5% 是150000元 業(yè)務協(xié)作平臺服務費 進貨額的0.5% 是50000元 會員積分費用 銷售額的0.5% 是5000元 支付服務費 銷售額的0.5% 是5000元 會員促銷活動費 按每檔活動銷售占比 是40000元 日常黑金營銷 會員買鞋返點2%(每月28號會員日返5%) 是10000元 實際回款74萬元 我想問一下如果要算這些費用總共占了多少個點怎么算,因為每項費用扣費的基數(shù)都不一樣(有按進貨額扣有按銷售額扣)。
老師,我們的進貨方在我們銷售完成后會給客戶一些返利,這些返利下來后我們再給客戶打款,走公戶可以嗎,這樣就是公轉(zhuǎn)私了,然后我們的進貨方給我的返利都是開紅字信息表的形式,這樣計提和開紅字信息表以及給客戶打款的時候都是怎么做賬呢
老師,我想咨詢一個問題,我們公司銷售給客戶一批產(chǎn)品,客戶按照正常售價給我們付款,我們把貨發(fā)給客戶,我們正常開具增值稅專用發(fā)票,承諾訂貨只要達到一定金額,下月我們給予10元/件的返利,然后客戶開我們開具紅字信息表,我們開紅字發(fā)票!我們這種形式到底是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金返利呀,該怎么做賬務處理及會計分錄
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
那給2萬元的貨是否計提銷項稅?
這個的話 是銷售出去 再計算 銷項稅的哦