你好,你可以去稅務(wù)機(jī)關(guān)更正申報(bào)的
鄒老師,我可以直接修改之前的個(gè)稅申報(bào)表嗎?我覺(jué)得還是6月報(bào)5月的個(gè)稅比較好,這樣扣除的費(fèi)用才能對(duì)的上,要不然扣除費(fèi)用對(duì)不上,不便于操作,也不便于我每月和稅務(wù)局那邊核對(duì)個(gè)稅
這個(gè)個(gè)稅的自然人電子稅務(wù)局扣繳端,關(guān)于這個(gè)簡(jiǎn)便又換上年收入不足6萬(wàn)元納稅人預(yù)扣預(yù)繳政策, 然后我看這個(gè)封面說(shuō)的是主要是針對(duì)要在2021年1月之前就辦理這個(gè)操作的,但是我1月份沒(méi)有弄,現(xiàn)在2月份我要報(bào)1月份的個(gè)稅了,是沒(méi)有這個(gè)功能了吧? 就是我要跟往常去年一樣,每個(gè)月每個(gè)月的報(bào)對(duì)吧?
老師,我用的好會(huì)計(jì)軟件,可以直接跨月反結(jié)賬然后改賬,我這邊補(bǔ)做前幾月的費(fèi)用,不影響后面幾個(gè)月和報(bào)表吧,還有這種必需對(duì)稅務(wù)申報(bào)表進(jìn)行更正申報(bào)表嗎?
老師好,上個(gè)月會(huì)計(jì)沒(méi)有給員工把專項(xiàng)扣除刷新,(所以那個(gè)員工每個(gè)月都要交稅)我去稅務(wù)局更正了申報(bào),把那個(gè)員工的專項(xiàng)扣除增進(jìn)去了,這個(gè)月會(huì)計(jì)申報(bào)個(gè)稅說(shuō)操作了!提示如下圖,但是他讓我去稅務(wù)大廳弄,他好像對(duì)那個(gè)系統(tǒng)不熟呢!我想請(qǐng)教一下,會(huì)計(jì)在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)就可以操作不用我去大廳把
老師,關(guān)于電子稅務(wù)局抵扣發(fā)票有幾個(gè)問(wèn)題1.是不是上月認(rèn)證的發(fā)票,這個(gè)月申報(bào)之后才算真的認(rèn)證,這個(gè)月申報(bào)以后發(fā)票不能再抽出,能不能抽出節(jié)點(diǎn)在是否申報(bào)還是是否跨月 2,我認(rèn)證了,我開(kāi)紅字信息表,對(duì)方根據(jù)信息表開(kāi)發(fā)票,不是可以紅沖嗎 3,我認(rèn)證了,對(duì)方紅沖后,我在電子稅務(wù)局不用操作了,等于自動(dòng)把之前認(rèn)證的發(fā)票轉(zhuǎn)出了
老師,我們是農(nóng)業(yè)公司,供貨方給我們開(kāi)具發(fā)票,為什么稅率有的是9%,有的是1%,有的是13%,這是由什么決定的
新的個(gè)稅法條款是怎樣的?
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)915.92進(jìn)入公賬,問(wèn)下,這要交多少增值稅
老師,我們是研發(fā)部所有費(fèi)用是200萬(wàn),研發(fā)加計(jì)扣除是150萬(wàn),我們研發(fā)投入項(xiàng)目費(fèi)用是不是就150萬(wàn)
老師請(qǐng)問(wèn)買的社保在那個(gè)公司是不是就要在那個(gè)公司發(fā)工資?
老師 在申請(qǐng)高新的企業(yè)可以設(shè)計(jì)分公司嗎 設(shè)計(jì)分公司有什么優(yōu)缺點(diǎn)嗎
請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)已折舊完,殘值為零,現(xiàn)在出售已現(xiàn)金收款怎么做分錄?
你好,老師勞務(wù) 一定是對(duì)方開(kāi)票嗎!對(duì)方不給開(kāi)我想讓對(duì)方:打領(lǐng)款收據(jù):領(lǐng)款人+身份證+手機(jī)號(hào)碼,公司不能自行申報(bào)勞務(wù)個(gè)稅? 不算銷售費(fèi)用-傭金 (中介費(fèi))
老師有沒(méi)有繼續(xù)教育的網(wǎng)址 天津的
公司差股東A的款是2000萬(wàn),現(xiàn)在公司有筆收入是1000萬(wàn),(這個(gè)錢是公司跟私人打官司的賠償款)現(xiàn)在要把這個(gè)錢轉(zhuǎn)給股東A,能不能一致性轉(zhuǎn)款?稅務(wù)有什么沒(méi)有,這個(gè)收入1000萬(wàn)是營(yíng)業(yè)外收入,還是什么收入,需要交稅嗎?公司轉(zhuǎn)給私人會(huì)不會(huì)被查?