您好!這個(gè)你可以入賬,但是不能稅前扣除了。
老師您好!我公司是小規(guī)模納稅人,每月員工中餐費(fèi)大概就1千元左右,是私人做的中餐,沒有發(fā)票,怎么入帳合適呢?
同一集團(tuán)公司,集團(tuán)要求我公司開一百萬咨詢費(fèi)普通發(fā)票給另一個(gè)公司,我公司小規(guī)模公司之前一直屬于虧損狀態(tài)每月收入大概在6七萬左右。9月份開了14.8萬,現(xiàn)在還需要開85.2萬,現(xiàn)在12月了,突然開這么多發(fā)票,會(huì)引起稅務(wù)注意吧?如何規(guī)避我的風(fēng)險(xiǎn)呢?(有合同,我公司沒有業(yè)務(wù)員,也沒有負(fù)責(zé)人,法人是集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo))
1)小規(guī)模公司成立1個(gè)月,企業(yè)范圍是軟件服務(wù)咨詢及開發(fā)。銷售收入有14.5 萬,沒有進(jìn)項(xiàng)票,也無費(fèi)用票,人工費(fèi)暫時(shí)公司只有法人做工資,計(jì)劃成本多做幾人工資,怎么建帳合適? 2)其中小規(guī)模法人是一般納稅人公司法人的親戚,一般納稅人法人在自己公司發(fā)工資4500一般納稅人法人打算在小規(guī)模公司也發(fā)4500工資。這樣一般納稅人法人就發(fā)2份工資,這樣操作合理嗎?
老師您好,我們是七月初成立的小規(guī)模納稅人公司,沒有招員工是幾個(gè)合伙人在做業(yè)務(wù),四季度開始才共計(jì)七萬多元的營業(yè)額,沒有發(fā)工資這個(gè)月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么申報(bào)呢?應(yīng)稅項(xiàng)怎么填還能零申報(bào)嗎?謝謝!
老師,我想問一下,我們單位的員工在我們這邊簽合同和工作,然后我們還有一個(gè)合作的公司,對(duì)方委托我們的員工幫他們做一些工作,大概是每天下班后一個(gè)小時(shí)左右。然后對(duì)方公司再每個(gè)月給他們發(fā)勞務(wù)費(fèi),每月的金額是500-800元/人。 1.請問這種的話是不是我們只需申報(bào)發(fā)工資的個(gè)稅 2.對(duì)方公司給他們每月發(fā)的勞務(wù)費(fèi)再由他們公司自己申報(bào),是不是(收入-800)*20% 3.請問是不是我們理解的這樣子
企業(yè)用水怎樣分?jǐn)側(cè)胭~,名稱是“生產(chǎn)用水服務(wù)”
老師:請問,小規(guī)模納稅人,本季度沒有開票,但是產(chǎn)生的有成本,這種情況下,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表的時(shí)候,可以收入為0,有主營業(yè)務(wù)成本嗎?這樣會(huì)異常嗎?
老師,現(xiàn)在三個(gè)人合伙科技公司,我是技術(shù)入股35% ,后面用科技公司會(huì)再控股其他公司,現(xiàn)在后面融資擔(dān)心股權(quán)被稀釋或者科技公司變空殼,請問這樣要注意什么?
出口退稅,有一個(gè)產(chǎn)品換匯成本8.7了,超過8,影響退稅嗎?申報(bào)時(shí),會(huì)不會(huì)引起退稅疑點(diǎn)?或者稅務(wù)稽查?廣東佛山的公司
這一問沒明白,是丙優(yōu)先于乙嗎?為什么
轉(zhuǎn)讓來的公司,上家也是轉(zhuǎn)讓的她們接手后沒發(fā)生業(yè)務(wù),最初公司的人聯(lián)系不上賬本數(shù)據(jù)沒有了,申報(bào)表還有很大余額,這種怎么處理呢
發(fā)7000工資,無專項(xiàng)扣除,交多少個(gè)稅
你好,我想給公司員工繳納社保,我應(yīng)該按哪個(gè)基數(shù)繳納,或者你這邊有什么建議
賣不出去的,時(shí)間長的庫存商品,當(dāng)廢料處理會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師去年的報(bào)關(guān)單,在去年2月份做了退稅勾選,2月份增值稅申報(bào)也顯示了本期認(rèn)證本期未申報(bào)抵扣退稅勾選金額,這筆退稅一直沒退下來,今年放棄退稅,那賬務(wù)上怎么操作,增值稅申報(bào)表要更正嗎?
是真實(shí)發(fā)生的員工餐費(fèi),金額比較少,私人送來的員工餐沒發(fā)票呢,稅前扣除稅務(wù)局不會(huì)查吧
您好!查到了就要補(bǔ)稅和滯納金了。