你好,要退回去重新按照正確的納稅人識(shí)別號(hào)開發(fā)票
老師現(xiàn)在忽然發(fā)現(xiàn)四月份,別人開給我們的住宿費(fèi)發(fā)票,納稅人識(shí)別號(hào)填錯(cuò)了(我們自己的識(shí)別號(hào)錯(cuò)誤),怎么辦?
老師,我今天發(fā)現(xiàn)我們公司6月份開出去的一張發(fā)票把客戶納稅人識(shí)別號(hào)輸入錯(cuò)誤,目前客戶沒發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)老師我現(xiàn)在該怎么做?
老師好!我公司大量的發(fā)票開錯(cuò)稅號(hào)了,從去年到今年9月份,原來(lái)的會(huì)計(jì)給錯(cuò)稅號(hào),別人現(xiàn)在也不愿重開,說(shuō)是我們自己給錯(cuò),請(qǐng)問(wèn)這樣怎么辦好呢
您好,我開了一張發(fā)票,因納稅人識(shí)別號(hào)錯(cuò)誤,我又開了紅票對(duì)沖,但是開紅票的時(shí)候我給把納稅人識(shí)別號(hào)修改成正確的了,這種情況該怎么辦?
老師,麻煩問(wèn)下去稅局代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票納稅識(shí)別號(hào)開錯(cuò)了,現(xiàn)在要怎么辦得
老師請(qǐng)問(wèn),24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報(bào)表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報(bào)表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤(rùn)金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤(rùn)和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會(huì)成本這么多呢?因?yàn)橹拔依麧?rùn)做的太高了,其實(shí)我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個(gè)數(shù)據(jù)?
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個(gè)科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個(gè)科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉(cāng)庫(kù),但又有一家公司跟我們租了一部分去,請(qǐng)問(wèn)房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們?cè)趺唇o那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個(gè)人部分是5500多,都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個(gè)問(wèn)題需要咨詢,公司主營(yíng)不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來(lái)公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對(duì)方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
如果一個(gè)月銷售額400萬(wàn),毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
我們這邊做賬要怎么做呢
你如果之前已經(jīng)入賬了,就做紅沖,相同分錄金額全部負(fù)數(shù)
好的,謝謝老師
不客氣,祝你生活愉快!工作順利!
如果你對(duì)解答滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝!