您好,按照您的描述,目前對(duì)款項(xiàng)性質(zhì)存在不一致的情況,建議雙方先對(duì)款項(xiàng)性質(zhì)認(rèn)定作出統(tǒng)一口徑,然后財(cái)務(wù)根據(jù)認(rèn)定結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師你好,我現(xiàn)在和一個(gè)供應(yīng)商對(duì)賬,發(fā)現(xiàn)往來是對(duì)不上的,相差有50多萬,主要原因是對(duì)方未開票所致,現(xiàn)在要求對(duì)方開票,但對(duì)方說這個(gè)是廠家給的返利,他們也沒有發(fā)票,應(yīng)該怎么辦?
老師,你好!我們的一家公司,對(duì)方并沒有要求我們開票,但是對(duì)方用對(duì)公賬號(hào)打款到我公司對(duì)公賬號(hào),我之前掛在應(yīng)收帳款貸方,現(xiàn)在確認(rèn)不需要給對(duì)方開票,請(qǐng)問一下,該怎么銷賬!謝謝
老師我們14年有一筆返點(diǎn)打到對(duì)方單位,一直沒開票,我們做其他應(yīng)收款貨銀存,今年查帳發(fā)現(xiàn)對(duì)方一直沒開票,對(duì)方同意開票,51618,但是要我們把6%的稅點(diǎn)匯給他們,我們可以匯,但是我們應(yīng)該怎么做帳呢,這個(gè)稅點(diǎn)對(duì)方也不會(huì)開發(fā)票
老師,就是供應(yīng)商去年開了一張9萬的發(fā)票,發(fā)票是1個(gè)點(diǎn),后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票里的數(shù)量不對(duì),現(xiàn)在讓重新退回去,但是對(duì)方現(xiàn)在只能開13%個(gè)點(diǎn)的票,那這中間的稅差怎么辦?有沒有好一點(diǎn)的解決方法呢?
老師,我們給客戶開的發(fā)票,對(duì)方說未收到,也沒抵扣,現(xiàn)在及時(shí)是復(fù)印件,對(duì)方也不要了。原始發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都找不到了,這個(gè)該怎么辦呢
老師好,目前工作好找嗎,好就業(yè)嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師,新開的公司已經(jīng)有了一筆收入,但是支出的費(fèi)用目前沒有報(bào)銷,個(gè)人墊付的,也沒有報(bào)銷。報(bào)銷單沒有到財(cái)務(wù)手中。那么10月份該繳納的費(fèi)用-增值稅小于30萬,不用交,但企業(yè)所得稅就只能按收入繳納了嗎?畢竟費(fèi)用是0
老師,現(xiàn)在在整理一個(gè)蛋糕店的亂賬,沒有賬,只有銀行流水和支出,能算出利潤表嗎
請(qǐng)問老師,建筑業(yè)收到預(yù)收款是否繳納增值稅?
老師,現(xiàn)在在整理一個(gè)蛋糕店的亂賬,沒有賬,只有銀行流水和支出,能算出利潤表嗎
老師,現(xiàn)在在整理一個(gè)蛋糕店的亂賬,沒有賬,只有銀行流水和支出,能算出利潤表嗎
老師,你好,我是運(yùn)輸企業(yè),上個(gè)月有一家客戶沒有打款,業(yè)務(wù)已完成。我公司沒有給客戶開發(fā)票,也就進(jìn)項(xiàng)柴油專票有一張沒有認(rèn)證,我下個(gè)月收到錢,再開票認(rèn)證繳納增值稅,可以嗎?
老師,新成立的公司,員工需要繳納社保和醫(yī)保,繳納社保和醫(yī)保的流程是什么,請(qǐng)回答,謝謝
請(qǐng)問老師,我們掛靠別的公司做了一個(gè)項(xiàng)目,現(xiàn)在他們要針對(duì)我們申報(bào)的工資薪金收6個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi),我猜想應(yīng)該包含了工會(huì)經(jīng)費(fèi)和殘保金,但是好像也沒有達(dá)到6個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問他們這樣收合理嗎
問題對(duì)方是返利的酒水無法開具差額發(fā)票,而且對(duì)方單位正在辦理注銷
您好,您的這個(gè)事項(xiàng),不是財(cái)務(wù)部門能夠解決的。財(cái)務(wù)只能根據(jù)最后協(xié)商結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)處理。若對(duì)方辦理注銷,那您估計(jì)很難取得發(fā)票。