差額補(bǔ)收錢就是了呀
老師,我想問一下發(fā)票的事情,就我客戶這邊讓他朋友幫他代開了一張專用發(fā)票給他的客戶,然后這張專票是19年的,現(xiàn)在這張發(fā)票丟了但是是還沒有認(rèn)證的,對(duì)方現(xiàn)在要求要重新開一張,但是他朋友財(cái)務(wù)是說原來那個(gè)都沒有作廢不能重新開具。那現(xiàn)在怎么樣能重新開具呢?
供應(yīng)商6月29號(hào)開的專票有誤,退回去之后,一直沒勾選,但是到現(xiàn)在認(rèn)證系統(tǒng)上還有這張發(fā)票,這個(gè)怎么處理?是不是對(duì)方?jīng)]來得及作廢,是不是應(yīng)該勾選了,7月份讓對(duì)方開負(fù)數(shù)發(fā)票?
老師,上午好!像供應(yīng)商開發(fā)票,開的品名單價(jià)和數(shù)量跟我們?nèi)霂於疾灰恢?,只有總金額一樣,稅率是13個(gè)點(diǎn),退回去重開一一對(duì)應(yīng)的只能是1個(gè)點(diǎn),這種是不是還是要退回去?。?/p>
老師好,有一張跨年的發(fā)票,才發(fā)現(xiàn)有點(diǎn)問題,退回給開票方讓他們重新開,但是他們的財(cái)務(wù)一口咬定跨年發(fā)票不能沖紅不能重新開沒辦法處理和做賬,這個(gè)要怎么辦呢。
老師,就是對(duì)方本來78100的貨給我們下點(diǎn)了73329,本來要對(duì)私人給他的,老板不小心轉(zhuǎn)對(duì)公去了。我現(xiàn)在讓他開五六萬過來就好,不按73329開,對(duì)面說不行要按73329,再對(duì)私人給他5000塊的票點(diǎn)款。但是我這邊就是不想對(duì)私人了。想直接從開的73329的票扣,讓他開少一點(diǎn)過來,那邊不肯說二次減稅點(diǎn)。但是我沒讓他開73329哇。不能這樣操作嗎?他那邊應(yīng)該沒聽懂我的意思。所以問問老師我這樣操作不行嗎?差額讓他計(jì)入到營業(yè)外去?;蛘哂惺裁雌渌k法解決呢?因?yàn)槟沁厸]辦法退回來錢了。只能開發(fā)票
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
現(xiàn)在他們?nèi)绻_13個(gè)點(diǎn)的票。那他們就要多交差不多9000多的稅,人家肯定是不干的啊
那就沒法了,這個(gè)只有協(xié)商解決了
如果我們不退回發(fā)票,就按照這個(gè)發(fā)票來,那后面事務(wù)所來審計(jì)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)發(fā)票數(shù)量和入庫數(shù)量不一致,會(huì)有影響嗎?
哈哈,審計(jì)沒那個(gè)細(xì)的哈,那有時(shí)間去核定你的數(shù)量?
萬一人家做原材料成本波動(dòng)分析,我入了24個(gè),按100個(gè)的價(jià)格來入,相當(dāng)于這個(gè)產(chǎn)品的單價(jià)就高了,后面如果再買了同類型的東西,單價(jià)肯定就低了
那就沒法子了,只有你們自行協(xié)商處理了哈
那如果我按13個(gè)點(diǎn)重新簽合同,合同價(jià)可能從9萬變成100693,我能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅從800多變成11000左右,這種看可以阿珂
協(xié)商的范圍就是那個(gè)新增的稅款哈