你好,跨年了嗎?還是當(dāng)年的
老師你好 做賬時(shí)庫(kù)存商品入賬含稅了 我們企業(yè)是一般納稅人不應(yīng)該含稅入賬 導(dǎo)致成本增大,利潤(rùn)減少了 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)后想更正憑證件
老師你好 做賬時(shí)庫(kù)存商品入賬含稅了 我們企業(yè)是一般納稅人不應(yīng)該含稅入賬 導(dǎo)致成本增大,利潤(rùn)減少了 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)后想更正憑證我紅沖庫(kù)存商品的時(shí)候可不可以只沖我多入的金額 我的成本也只沖我多入的金額這樣子可以嗎
我21年度的成本大于收入,于是我在22年度匯算清繳的納稅調(diào)整表中調(diào)增了一筆。并在22年憑證里做了分錄借:庫(kù)存商品 貸:利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn),這樣我的庫(kù)存商品多了一筆余額,于是我就做了分錄借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng)稅 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品,但這么做完我發(fā)現(xiàn)總體成本還是大于收入[捂臉]
我21年度的成本大于收入,于是我在22年度匯算清繳的納稅調(diào)整表中調(diào)增了一筆。并在22年憑證里做了分錄借:庫(kù)存商品 貸:利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn),這樣我的庫(kù)存商品多了一筆余額,于是我就做了分錄借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng)稅 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品,但這么做完我發(fā)現(xiàn)總體成本還是大于收入[捂臉]
老師 23年公司開發(fā)票了 然后暫估的成本35萬(wàn) 然后到今年5月份才剛?cè)』匕l(fā)票(普票) 含稅價(jià)1萬(wàn)元,然后這個(gè)月不是應(yīng)該報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)了嗎,我該調(diào)增的數(shù)是多少??? 然后就是這個(gè)發(fā)票我該怎么做賬吖 之前的做的憑證是借庫(kù)存商品:35萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款35萬(wàn) 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本35萬(wàn) 貸庫(kù)存商品35萬(wàn) 我現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)1萬(wàn) 我該怎么做憑證啊
請(qǐng)問(wèn)一下 哪個(gè)老師講的商貿(mào)業(yè)的賬務(wù)處理是最新的?推薦一下
我想把報(bào)表上負(fù)債變大 所有者權(quán)益類減少
實(shí)收資本可以用來(lái)買固定資產(chǎn)嗎
一般納稅人,建筑企業(yè),預(yù)交增值稅后,如果同一項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅金額與銷項(xiàng)稅一致,所有預(yù)交增值稅會(huì)退稅嗎?
收到退回保證金在現(xiàn)金流量表里計(jì)入啥
個(gè)體工商戶轉(zhuǎn)成查賬征收,還可以轉(zhuǎn)回核定征收嗎
老師,現(xiàn)在做8月份的賬,9月份開具的報(bào)銷發(fā)票可以做進(jìn)賬嗎?
招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了 本季度做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 本季度能不能多勾選進(jìn)項(xiàng)票把轉(zhuǎn)出部分填平
老師 發(fā)票名稱開管道修復(fù)屬于建筑勞務(wù)嗎
收到員工交來(lái)的8月伙食費(fèi)個(gè)人部分。分錄。借:銀行存款。貸:其他應(yīng)付款-伙食費(fèi)個(gè)人部分。 向外支付的時(shí)候借:其他應(yīng)付款-伙食費(fèi)個(gè)人部分 管理費(fèi)用-福利費(fèi)-伙食補(bǔ)貼單位 貸:銀行存款。 以上對(duì)嗎。還是其他方式