你這個(gè)是個(gè)稅,跟匯算清繳沒有關(guān)系的
麻煩哪位老師繼續(xù)解答一下 謝謝 調(diào)增繳稅后的會(huì)計(jì)分錄: 借:利潤分配–未分配利潤 貸:應(yīng)交稅金–應(yīng)繳所得稅,就是在匯算清繳繳了所得稅后的會(huì)計(jì)分錄是這么做的嗎?
@郭老師,你的意思就是匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)整馬,營業(yè)外收入科目怎么涉及納稅調(diào)整的資產(chǎn)累類?麻煩老師這邊幫忙繼續(xù)解答一下,謝謝
麻煩哪位老師繼續(xù)解答一下,謝謝。那樣匯算清繳的時(shí)候還需要調(diào)增嗎?
麻煩哪位老師繼續(xù)解答一下,謝謝。那我掛到其他應(yīng)付上 要不要每個(gè)月還對(duì)沖掉?
麻煩哪位老師繼續(xù)解答一下,謝謝,請(qǐng)問那軟件自己轉(zhuǎn)了 我還需要干嘛?
物流公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是湖南線路的發(fā)票,銷項(xiàng)開的是山東線路的發(fā)票,請(qǐng)問我用湖南線路的發(fā)票可以抵扣嗎?會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
比方說50萬代扣代繳個(gè)稅需要交多少?幫我算下。
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額72325.86,稅負(fù)率2%,怎么算還可以開多少發(fā)票?
信用減值損失可以轉(zhuǎn)回是指的重分類時(shí)的轉(zhuǎn)換嗎? 對(duì)比長投減值?沒看到講義里有關(guān)于長投計(jì)提減值的。麻煩老師解答一下兩個(gè)關(guān)于減值的知識(shí)點(diǎn)
老師,你好,我合伙公司法人變更,稅務(wù)那塊要注冊(cè),請(qǐng)問注冊(cè)需要怎么操作
老師 年度報(bào)表 利潤表中上期金額和本群金額這一欄怎么填
老師,公司注銷,稅務(wù)已注銷,工商簡易注銷過期了變一般注銷了,一般注銷需要怎么操作,謝謝
關(guān)于稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示,745.49元的招待費(fèi)用情況說明怎么寫?
老師 我第一次填這個(gè) 幫我看看咋填 2024年成立的物業(yè)公司 就11月12月 有業(yè)務(wù)
老師,您意思是掛在法人頭上就存在個(gè)稅對(duì)吧
有工資然后每個(gè)月超出了就有個(gè)稅的
可是現(xiàn)在帳面上,其他應(yīng)收款-法人,金額有300多萬[發(fā)呆],前期會(huì)計(jì)做賬不知道怎么做成這樣了[發(fā)呆],其實(shí)真實(shí)并不是這樣
你是不是追問錯(cuò)了?和你的圖片直接不一致
工資是應(yīng)付職工薪酬,法人有工資直接和員工一樣計(jì)提發(fā)放就行了,怎么還掛其他應(yīng)收款呢
麻煩樸老師您接著甘老師的解答 謝謝 比較急
是剛開始和我交接的時(shí)候,銀行存款余額和帳面上對(duì)不上,她就算了差額,就掛法人頭上了,亂做的
那不行,你先看下錢實(shí)際到哪里了?然后再做調(diào)整,該調(diào)增調(diào)增