您好 借:原材料 70000 貸:銀行存款 40000 貸:應(yīng)付賬款 3000
(1)從國外進口一批設(shè)備,價值300萬元,進口增值稅為39萬元,關(guān)稅為 30萬元,運費2萬元,全部貨款已支付。 (2)向華新公司購進甲種材料100萬元,增值稅為13萬元,貨款約定3個 月后支付。 (3)公司開出轉(zhuǎn)賬支票一張,向朝陽公司支付購進乙種材料款80萬元,增 值稅稅率為13%。 (4)用銀行存款支付上述甲、乙兩種材料的運輸費3萬元,并按甲、乙兩種 材料的買價分配運輸費。 (5)用銀行存款支付上述甲種材料的購貨款及增值稅,合計113萬元。 (6) 甲、乙兩種材料已驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)材料的采購成本。 (7)向藍(lán)天公司預(yù)付50萬元,采購丙種材料。 (8)丙種材料價稅合計226萬元(其中,貨款200萬元,增值稅26萬元), 差額已用銀行存款支付。丙種材料要一個月后才能運抵企業(yè)。
公司購進材料7萬元其中4萬元貨款已通過銀行支付其余貨款尚未支付 我這樣分錄: 借原材料7萬,貸原材料4萬,應(yīng)付支付3萬 這樣分錄對嗎?不對的話該怎么分錄
(5)12月7日,向天箭公司購入螺絲釘?shù)仍牧弦慌?,價款2萬元,增值稅0.26萬元。上月已預(yù)付款1萬元,余款通過支票支付。材料尚在途中。老師請問會計分錄怎么寫,謝謝您
工業(yè)企業(yè)采購原材料,運費500取得的是普票未支付給運輸公司 記入原材料成本分錄: 借原材料10萬+500運費 應(yīng)交稅費1.3萬 貸應(yīng)付賬款11.3萬 應(yīng)付賬款500元 對嗎?
1、用銀行存款300000元購買不需安裝的機器設(shè)備一臺,設(shè)備已交付使用。2、購買原材料4000元,其中用銀行存款支付30000元,其余貨款尚欠,材料已驗收入庫。3、購買原材料60000元已驗收入庫,貨款未付。4、某公司購入A材料5萬元,購入B材料4萬元,增值稅11700元,貨款尚未支付,A、B材料已驗收入庫。5、從維達(dá)公司購入A材料175000元,企業(yè)用銀行存款支付貨款,A材料未入庫。6、從宏達(dá)公司購入B材料70000元,其中企業(yè)用銀行存款支付貨款50000元,其余款項暫欠,B材料已驗收入庫。
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?