你好,借固定資產(chǎn)清理50000,累計(jì)折舊450000,貸固定資產(chǎn)500000
恒輝公司現(xiàn)有一臺(tái)設(shè)備要出售,原價(jià)為500000元,已計(jì)提折舊450000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備。出售價(jià)格為20000元,出售過程中發(fā)生的自行清理費(fèi)用3500元。有關(guān)收入、支出均通過銀行辦理結(jié)算。請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄。(假設(shè)不考慮稅費(fèi))
乙公司為增值稅一般納稅人現(xiàn)有一臺(tái)設(shè)備由于性能等原因決定提前報(bào)廢,原價(jià)為500000元,相關(guān)增值稅稅額為85000元,已計(jì)提折舊日450000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備。報(bào)廢時(shí)的殘值變價(jià)收入為20000元,增值稅稅額為3400元。報(bào)廢清理過程中發(fā)生清理費(fèi)用3500元。有關(guān)收入、支出均通過銀行辦理結(jié)算。乙公司應(yīng)作如下會(huì)計(jì)處理:
19日,現(xiàn)有一臺(tái)設(shè)備由于性能等原因決定提前報(bào)廢,原價(jià)為500000元,已提折舊450000元;報(bào)廢時(shí)的殘值變價(jià)收入為20000元,增值稅稅額2600元。報(bào)廢清理過程中發(fā)生自行清理費(fèi)用3500元。有關(guān)收入、支出均通過銀行辦理結(jié)算。
乙企業(yè)為增值稅一般納稅人?,F(xiàn)有一臺(tái)設(shè)備由于性能等原因決定提前報(bào)廢,原價(jià)為500000元,相關(guān)增值稅稅額為65000元,已計(jì)提折450000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備。報(bào)廢時(shí)的殘料變價(jià)收入為20000元,增值稅稅額為2600元,報(bào)廢清理過程中發(fā)生的自行清理費(fèi)用為3500元。有關(guān)收入、支出均通過銀行進(jìn)行結(jié)算
乙企業(yè)為增值稅一般納稅人?,F(xiàn)有一臺(tái)設(shè)備由于性能等原因決定提前報(bào)廢,原價(jià)為500000元,相關(guān)增值稅稅額為65000元,已計(jì)提折450000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備。報(bào)廢時(shí)的殘料變價(jià)收入為20000元,增值稅稅額為2600元,報(bào)廢清理過程中發(fā)生的自行清理費(fèi)用為3500元。有關(guān)收入、支出均通過銀行進(jìn)行結(jié)算
員工加油費(fèi)不能報(bào)銷嗎?沒有租車協(xié)議
你好老師,這兩個(gè)地方的注冊(cè)是一個(gè)意思嗎
電子稅務(wù)局里的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有收到,賬面沒有入成本,可以勾選抵扣嗎?
出口退稅進(jìn)項(xiàng)有誤,已經(jīng)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)勾選怎么申請(qǐng)撤回?
你好老師,這個(gè)上市條件公開發(fā)行股東為啥一個(gè)25%一個(gè)10%
公司高管因?yàn)橐霾钜姶罂蛻?,用公費(fèi)買了兩身8w的西裝,需要并入工資代扣代繳嗎?
你好 老師 請(qǐng)問問題問的應(yīng)確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債金額 答案給的是不是不對(duì)
一般納稅人主要是銷售廚電 例如銷售煙機(jī)一臺(tái),贈(zèng)送一套自己購買的套刀,如何會(huì)計(jì)處理
請(qǐng)問老師 資料一的預(yù)計(jì)負(fù)債是多少
老師:火鍋店辦公室買的茶幾和沙發(fā),做內(nèi)賬記什么會(huì)計(jì)分錄
就只寫這些分錄?
借銀行存款20000,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,借固定資產(chǎn)清理3500,貸銀行存款3500
借資產(chǎn)處置損益,貸固定資產(chǎn)清理