同學(xué)您好,您的具體問題是什么

乙公司現(xiàn)有一臺設(shè)備由于性能等原因決定提前報(bào)廢,原價(jià)為500 000元,已計(jì)提折舊450 000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備。報(bào)廢時(shí)的殘值變價(jià)收入為20 000元,報(bào)廢清理過程中發(fā)生清理費(fèi)用3 500元。有關(guān)收入、支出均通過銀行辦理結(jié)算。假定不考慮相關(guān)稅費(fèi)的影響。 ①將報(bào)廢固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理時(shí) ②收回殘料變價(jià)收入時(shí) ③支付清理費(fèi)用時(shí) ④結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)廢固定資產(chǎn)發(fā)生的凈損失時(shí)
乙公司為增值稅一般納稅人,現(xiàn)有一臺設(shè)備由于性能等原因決定提前報(bào)廢,原價(jià)為500 000元,相關(guān)增值稅稅額為85 000元,已計(jì)提折舊450 000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備。報(bào)廢時(shí)的殘值變價(jià)收入為20 000元,增值稅稅額為2 600元。報(bào)廢清理過程中發(fā)生自行清理費(fèi)用3 500元。有關(guān)收入、支出均通過銀行辦理結(jié)算。 要求:編制如下會計(jì)分錄: (1)將報(bào)廢固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理時(shí): (2)收回殘料變價(jià)收入時(shí): (3)支付清理費(fèi)用時(shí) (4)結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)廢固定資產(chǎn)發(fā)生的凈損失時(shí)
甲公司為增值稅一般納稅人,現(xiàn)有一臺設(shè)備由于性5.能原因決定提前報(bào)廢,原價(jià)為500 000元,相關(guān)增值稅額為65 000元,已計(jì)提折舊450 000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備。報(bào)廢時(shí)殘值變價(jià)收入為20 000元,增值稅額為3 200元。報(bào)廢清理過程中發(fā)生清理費(fèi)用3 500元。有關(guān)收入、支出均通過銀行辦理結(jié)算。
乙公司為增值稅一般納稅人現(xiàn)有一臺設(shè)備由于性能等原因決定提前報(bào)廢,原價(jià)為500000元,相關(guān)增值稅稅額為85000元,已計(jì)提折舊日450000元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備。報(bào)廢時(shí)的殘值變價(jià)收入為20000元,增值稅稅額為3400元。報(bào)廢清理過程中發(fā)生清理費(fèi)用3500元。有關(guān)收入、支出均通過銀行辦理結(jié)算。乙公司應(yīng)作如下會計(jì)處理:
19日,現(xiàn)有一臺設(shè)備由于性能等原因決定提前報(bào)廢,原價(jià)為500000元,已提折舊450000元;報(bào)廢時(shí)的殘值變價(jià)收入為20000元,增值稅稅額2600元。報(bào)廢清理過程中發(fā)生自行清理費(fèi)用3500元。有關(guān)收入、支出均通過銀行辦理結(jié)算。
請教個問題:北京的公司沒有車指標(biāo) 用了個人的車指標(biāo) 這個車款咋從公司轉(zhuǎn)出來呢 或者有啥方法用公戶的錢買車呢
老師您好!個體工商戶沒有開戶行信息能開票嗎?
財(cái)務(wù)軟件都要錢嗎?有哪些行業(yè)的財(cái)務(wù)軟件是免費(fèi)的嗎?
老師,殘保金申報(bào)是按申報(bào)個稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨(dú)立核算,那報(bào)稅做賬也是分開報(bào)嗎?
之前的會計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?


甲公司為一般納稅人,2021年10月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)1日,購入管理用不需要安裝的設(shè)備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為30000元,增值稅稅額為3900元,支付運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅稅額900元。全部支出已用銀行存款支付。全部款項(xiàng)已用銀行存款支付。(2)2日,購入生產(chǎn)用需要安裝的甲設(shè)備一臺,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為250000元,增值稅稅額為32500元,款項(xiàng)已用銀行存款支付。5日,企業(yè)進(jìn)行上述需要安裝設(shè)備的安裝,耗用材料2500元,用銀行存款支付安裝公司安裝費(fèi)3500元。7日,上述設(shè)備安裝完畢,經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用。(3)19日,現(xiàn)有一臺設(shè)備由于性能
是要寫會計(jì)分錄是嗎