直接已經在4月勾選了這張發(fā)票。
老師,您好,4月勾選然后預統(tǒng)計,5月來確認提示需撤銷再統(tǒng)計確認,所屬期是5月的,開票日期是4月22日,但撤銷后再勾選就提示沒有符合條件的了,是哪里出問題了?
老師你好,我7月份已經勾選的完成,然后8月份誤操作未完成撤銷申請統(tǒng)計,沒有確認,然后7月份已經勾選的發(fā)票變成未勾選得了,我想再次從新勾選,但是所屬起已經變成8月份的了,如何回退到上衣所屬起,首頁也沒有回退稅款所屬期按鈕,謝謝啦
請問上月1月13日收到一張可抵扣的專票,本月在增值稅綜合服務平臺勾選統(tǒng)計時,點開發(fā)票抵扣勾選,未找到該票,輸入發(fā)票代碼和號碼后查到了該票,提交后在勾選統(tǒng)計時提示不在申報期,要求撤銷統(tǒng)計,撤銷后再在平臺上輸入代碼和號碼就找不到該發(fā)票了,再申請統(tǒng)計時也沒有該發(fā)票,這種情況是怎么回事?要怎么樣操作呢?
老師您好, 我想請教關于全盤會計的每月工作流程(工作內容)是不是如下列所示: 1. 每月根據公司發(fā)生的每一筆經濟業(yè)務在系統(tǒng)做相關的記賬憑證,月底會自動出相關的報表 2. 每月在航天開票系統(tǒng)或者將來的稅務UK系統(tǒng)開銷項發(fā)票,月底導出銷項發(fā)票清單 3.每月登錄增值稅發(fā)票綜合服務平臺(廣東),進行進項發(fā)票勾選認證,然后打印認證進項發(fā)票清單 4. 每月進入國家稅務總局廣東省電子稅務局,根據相關的金額先填寫納稅報表,再納稅申報,后繳費就完成 5. 每月在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端,進行申報人個所得稅 以上就是每個月全盤會計人員需要處理工作的流程嗎?是否理解正確,是否有需要補充的,麻煩老師請教一下,十分謝謝!
老師您好,想咨詢三個問題。我們是做規(guī)劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
小微企業(yè)優(yōu)惠政策一般納稅人有哪些
核定農產品進項稅轉出,怎么入賬
老師,您好,我們的商標當時入賬時沒入無形資產,由于金額小直接入了費用,現在我可以直接開票賣出嗎,需要調賬嗎
開始都需要交社保,那么哪些情況不用交?還有一直工程款沒有回,一直工資沒發(fā),那發(fā)的之前的工資需要交社保嗎
老師,收到加油預付卡怎么做分錄
請問小企業(yè)會計準則,增值稅按季度繳納,每個月的應交增值稅需要轉到未交增值稅嗎,還是等一個季度末再結轉到未交增值,轉了未交增值稅之后再去繳費。要是不超30萬的季度末,就把未交增值稅及附加稅再轉成營業(yè)外收入
外賬上產成品的數量一般如何確定呀
請問老師,職工保險,五險中間斷交了兩個月,再從第三個月續(xù)交,可以嗎?
老師,公司只做出口,是不是除了需要退稅的采購發(fā)票開成專票,費用相關的票可以都選擇開成普票嗎
老師好,如果公司替員工承擔個人所得稅,那該怎么做會計分錄呢
意思是已經認證了所屬期是5月的了啊,在平臺首頁那里5月已勾選是0呀?
這個是稅款統(tǒng)計所屬期是4月,勾選是在5月份
不好意思,說錯了,是5月預統(tǒng)計,今天撤銷后再勾選顯示沒有符合條件的,5月統(tǒng)計也是0,
那就是在6月初,勾選認證5月份的發(fā)票時,沒有勾選認證進項稅發(fā)票,進項稅額是0