你好 A公司將商品交付B公司代銷時:借:()120000貸:庫存商品120000 借,委托代銷商品120000 貸,庫存商品120000 A公司收到B公司送來的代銷清單以及B公司開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的售價200000元,增值稅款26000元。 借,應(yīng)收賬款226000 貸,主營業(yè)務(wù)收入200000 貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增銷26000 從應(yīng)收賬款中扣除應(yīng)給B公司的商品代銷費用20000 借,銷售費用20000 貸,應(yīng)收賬款20000 結(jié)轉(zhuǎn)B公司銷售的商品成本借 借,主營業(yè)務(wù)成本120000 貸,委托代銷商品120000 A公司收到B公司匯來的貨款凈額: 借,銀行存款206000 貸,應(yīng)收賬款206000
"2.委托代銷商品的核算。A公司委托B公司銷售女裝200件,每件不含稅價為100元,B公司按不含稅售價的10%收取手續(xù)費,該商品成本為80元/件,增值稅稅率為13%。月末B公司實際銷售50件。A公司在收到B公司交來的代銷清單時,向B公司開具了增值稅專用發(fā)票。B公司收到發(fā)票后即支付了貨款。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)分別編制A公司和B公司相應(yīng)的會計分錄。
"2.委托代銷商品的核算。A公司委托B公司銷售女裝200件,每件不含稅價為100元,B公司按不含稅售價的10%收取手續(xù)費,該商品成本為80元/件,增值稅稅率為13%。月末B公司實際銷售50件。A公司在收到B公司交來的代銷清單時,向B公司開具了增值稅專用發(fā)票。B公司收到發(fā)票后即支付了貨款。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)分別編制A公司和B公司相應(yīng)的會計分錄。1麻煩老師了
填空A公司委托B公司代銷批甲商品,代銷價款200000元,該批商品的實際成本為120000元,增值稅稅率為13%。B公司根據(jù)代銷商品收入的10%向A公司收取手續(xù)費。A公司將商品交付B公司代銷時:借:()120000貸:庫存商品120000A公司收到B公司送來的代銷清單以及B公司開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的售價200000元,增值稅款26000元。借:()226000貸:()200000()26000從應(yīng)收賬款中扣除應(yīng)給B公司的商品代銷費用20000元。借:()20000貸:應(yīng)收賬款20000結(jié)轉(zhuǎn)B公司銷售的商品成本借:主營業(yè)務(wù)成本()貸:()()A公司收到B公司匯來的貨款凈額:借:銀行存款()貸:應(yīng)收賬款-B公司()
接受B公司的委托,為其代銷商品100件,協(xié)議價為每件80000元,B公司記錄的該商品成本為每件48 000元t核公司本年度銷售上述商品60件,售價為每件96 000元,收到款項后存人銀行。公司向B公司開出代銷清單并取得B公司開具的增值稅發(fā)票,并向B公司支付款項。 收到事:借 受托代銷商品 8000000 貸 受托代銷商品款 8000000 那銷售時的分錄應(yīng)該怎么做?正常銷售時是借 銀行存款 貸 應(yīng)付賬款和應(yīng)交稅費。但是這公司是按每件96000元出售的,不是按協(xié)議價每件80000元出售的,所以我不太確定銷售時的分錄金額
根據(jù)以下業(yè)務(wù),編制A公司會計分錄: 3月1日,服裝生產(chǎn)商A公司(一般納稅人)委托B商場(一般納稅人)代銷10套西裝,每套售價0.2萬元,每套成本0.1萬元。雙方約定:A公司按售價的10%向B商場支付手續(xù)費。 截至3月底,B商場共銷售西裝5套,總售價為1萬元,增值稅額為0.13萬元,款已收。 3月底,A公司收到B商場的代銷清單,A公司開具增值稅專用發(fā)票給B商場,發(fā)票注明價款為1萬元,增值稅額為0.13萬元,款未收。 B商場開具代銷手續(xù)費增值稅專用發(fā)票給A公司,價款0.1萬元,稅額0.006萬元。同時,B商場支付扣除手續(xù)費及其增值稅額后的代銷款給A公司,A公司收到款項,存入銀行。
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?