同學(xué)你好,后期收到?jīng)_個(gè)人 借:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款---注冊(cè)資金認(rèn)繳額
老師,我想問(wèn)一下,認(rèn)繳制下企業(yè)未收到股東入資,但是會(huì)計(jì)確認(rèn)了實(shí)收資本,借:其他應(yīng)收款,貸:實(shí)收資本!這個(gè)后期還可以改嘛
前面公司有一筆錢(qián)15萬(wàn)轉(zhuǎn)進(jìn)公戶,被會(huì)計(jì)確認(rèn)成了實(shí)收資本,但那不是實(shí)收資本,后面會(huì)計(jì)又為了湊成認(rèn)繳的實(shí)收資本,又做了借其他應(yīng)收款貸實(shí)收資本45萬(wàn),這個(gè)要怎么處理呀,可以直接把45萬(wàn)紅沖這筆分錄嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)實(shí)收資本認(rèn)繳, 股東先借款公司運(yùn)營(yíng),掛其他應(yīng)付款,到認(rèn)繳期要到期了再注入資本可以嗎?這樣做有什么利弊?
老師好, 請(qǐng)問(wèn)一下收到投資款的情況下,無(wú)論是實(shí)繳制還是認(rèn)繳制,會(huì)計(jì)分錄貸方都寫(xiě)實(shí)收資本嗎,還是寫(xiě)其他應(yīng)付款?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的實(shí)收資本進(jìn)行了變更,由500萬(wàn)變成了1200萬(wàn),我的賬應(yīng)該怎么做?實(shí)際是認(rèn)繳制,并沒(méi)有實(shí)繳?我是不是賬要做借:其他應(yīng)收款-股東 700萬(wàn),貸:實(shí)收資本700萬(wàn)
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老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營(yíng)銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣(mài)給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?