應(yīng)收賬款為10000×(1+13%)=113000

QC為增值稅一般納稅人適用稅率為13%,銷售產(chǎn)品一批價(jià)目表標(biāo)明售價(jià)(不含稅)10000元,現(xiàn)金折扣條件為“3/10,1/20,n/30”。假設(shè)購(gòu)買方于第12天付款,則應(yīng)收賬款入賬金額為多少元?
QC為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。銷售產(chǎn)品一批,價(jià)目表標(biāo)明售價(jià)(不含稅)10000元,現(xiàn)金折扣條件為3/10,1/20,n/30。假設(shè)購(gòu)買方與第12天付款,則應(yīng)收賬款入賬金額為多少
康萬公司為增值稅般納稅人,適用稅率為13%,銷售產(chǎn)品批售價(jià)為200 000元(不含稅),現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30”假設(shè)購(gòu)買方于第16天付款,則應(yīng)收賬款的入賬金額為()
銷售商品一批,銷售收入為10000元。規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30”,適用的增值稅稅率為16%,預(yù)計(jì)客戶很可能在10天內(nèi)付款,則銷貨企業(yè)應(yīng)收賬款的入賬價(jià)值應(yīng)為多少元?
某企業(yè)一般納稅人增值稅稅率為13%銷售商品一批售價(jià)為10 000元現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30。假設(shè)購(gòu)買方于第12天付款,則應(yīng)收賬款的入賬金額為多少
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問加盟店用我們品牌開店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場(chǎng)開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?

