你好,銷售當(dāng)時應(yīng)收賬款入賬金額=10000*(1%2B13%) 實(shí)際收款金額才需要扣除現(xiàn)金折扣金額的

QC為增值稅一般納稅人適用稅率為13%,銷售產(chǎn)品一批價目表標(biāo)明售價(不含稅)10000元,現(xiàn)金折扣條件為“3/10,1/20,n/30”。假設(shè)購買方于第12天付款,則應(yīng)收賬款入賬金額為多少元?
QC為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。銷售產(chǎn)品一批,價目表標(biāo)明售價(不含稅)10000元,現(xiàn)金折扣條件為3/10,1/20,n/30。假設(shè)購買方與第12天付款,則應(yīng)收賬款入賬金額為多少
康萬公司為增值稅般納稅人,適用稅率為13%,銷售產(chǎn)品批售價為200 000元(不含稅),現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30”假設(shè)購買方于第16天付款,則應(yīng)收賬款的入賬金額為()
銷售商品一批,銷售收入為10000元。規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30”,適用的增值稅稅率為16%,預(yù)計(jì)客戶很可能在10天內(nèi)付款,則銷貨企業(yè)應(yīng)收賬款的入賬價值應(yīng)為多少元?
某企業(yè)一般納稅人增值稅稅率為13%銷售商品一批售價為10 000元現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30。假設(shè)購買方于第12天付款,則應(yīng)收賬款的入賬金額為多少
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票

