看一下圖片里面的12345
假定某居民個人于2019年取得如下所得:(1)每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元,每月減除費(fèi)用5000元,“三險一金”等專項(xiàng)扣除為1500元,從1月起享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元,沒有減免收入及減免稅額等情況。(2)5月份取得勞務(wù)報酬所得5000元。(3)8月份取得稿酬所得20000元。(4)2019年度扣除醫(yī)保報銷后個人承擔(dān)醫(yī)療支出20000元。(5)參加商場的有獎銷售過程中,中獎20000元,從中獎收入中拿出7000元通過教育部門捐贈給某在農(nóng)村的希望小學(xué)。計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅稅額(工資薪金預(yù)扣預(yù)繳可以簡寫)及應(yīng)繳納的個人所得稅稅額。
假定某居民個人于2019年取得如下所得:(1)每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元,每月減除費(fèi)用5000元,“三險一金”等專項(xiàng)扣除為1500元,從1月起享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元,沒有減免收入及減免稅額等情況。(2)5月份取得勞務(wù)報酬所得5000元。(3)8月份取得稿酬所得20000元。(4)2019年度扣除醫(yī)保報銷后個人承擔(dān)醫(yī)療支出20000元。(5)參加商場的有獎銷售過程中,中獎20000元,從中獎收入中拿出7000元通過教育部門捐贈給某在農(nóng)村的希望小學(xué)。計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅稅額(工資薪金預(yù)扣預(yù)繳可以簡寫)及應(yīng)繳納的個人所得稅稅額。
假定某居民個人于2019年取得如下所得: (1)每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元,每月減除費(fèi)用5000元,“三險一金”等專項(xiàng)扣除為1500元,從1月起享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元,沒有減免收入及減免稅額等情況。 (2)5月份取得勞務(wù)報酬所得5000元。 (3)8月份取得稿酬所得20000元。 (4)2019年度扣除醫(yī)保報銷后個人承擔(dān)醫(yī)療支出20000元。 (5)參加商場的有獎銷售過程中,中獎20000元,從中獎收入中拿出7000元通過教育部門捐贈給某在農(nóng)村的希望小學(xué)。 計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅稅額(工資薪金預(yù)扣預(yù)繳可以簡寫)及應(yīng)繳納的個人所得稅稅額。 老師你好 商場中獎以及捐錢那里不太懂 麻煩你細(xì)致的給我講解一下
假定某居民個人于2019年取得如下所得:(1)每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元,每月減除費(fèi)用5000元,“三險一金”等專項(xiàng)扣除為1500元,從1月起享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元,沒有減免收入及減免稅額等情兒況。全年工資已預(yù)扣繳個人所得稅900元。(2)5月份取得勞務(wù)報酬所得5000元。(3)8月份取得稿酬所得20000元。(4)申報2019年度大病醫(yī)療支出20000元。計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅稅額及匯算清繳應(yīng)納個人所得稅稅額。
假定某居民個人于2019年取得如下所得(1)每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元,每月減除費(fèi)用000元,“三險一金”等專項(xiàng)扣除為1500元,從1月起享受子女教育專項(xiàng)附加扣除1000元,沒有減免收入壓減免稅額等情況。全年工資已預(yù)扣繳個人所得稅900(2)5月份取得勞務(wù)報酬所得5000元(3)8月份取得稿酬所得20000元。(4)申報2019年度大病醫(yī)療支出20000元。計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅稅額及匯算清繳應(yīng)納個人所得稅稅額。
你好,企業(yè)采購的禮盒(中秋節(jié))春節(jié),包括食品類、日常用品,送給客戶(客戶是公司非私人),記入招待費(fèi)還是宣傳費(fèi)合適?
小規(guī)模納稅人的增值稅是季報嗎
做企業(yè)所得稅匯算清繳時,有多繳納的稅款,并且申請退稅,也收到了對應(yīng)退稅款到賬了,對應(yīng)的賬務(wù)怎么處理
老師,您好,個稅申報工作是每個月都要報嗎,五月發(fā)四月工資,六月發(fā)五月工資!沒報個稅怎么辦……
你好老師,支付噴涂粉末款,怎么寫分錄
一般納稅人防水工程,合同寫了包工包料,實(shí)際材料只有幾千塊錢,主要是人工,可以按簡易開3%得普票嗎?
老師,京東平臺銷售收入怎么做分錄啊,收入是先到錢包
老師,請問云開票服務(wù)費(fèi)應(yīng)該全額抵減的,目前幾個月公司都沒收入不需要繳增值稅,那不抵減可以的嗎,直接計(jì)入管理費(fèi)用/服務(wù)費(fèi)
現(xiàn)在社保基數(shù)還能按照2360元來繳納嗎?
老師 計(jì)提增值稅 到結(jié)轉(zhuǎn)發(fā) 繳納分錄怎么做的