您好這題有什么疑問(wèn)
假定某居民個(gè)人于2019年取得如下所得:(1)每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元,每月減除費(fèi)用5000元,“三險(xiǎn)一金”等專(zhuān)項(xiàng)扣除為1500元,從1月起享受子女教育專(zhuān)項(xiàng)附加扣除1000元,沒(méi)有減免收入及減免稅額等情況。(2)5月份取得勞務(wù)報(bào)酬所得5000元。(3)8月份取得稿酬所得20000元。(4)2019年度扣除醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)后個(gè)人承擔(dān)醫(yī)療支出20000元。(5)參加商場(chǎng)的有獎(jiǎng)銷(xiāo)售過(guò)程中,中獎(jiǎng)20000元,從中獎(jiǎng)收入中拿出7000元通過(guò)教育部門(mén)捐贈(zèng)給某在農(nóng)村的希望小學(xué)。計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額(工資薪金預(yù)扣預(yù)繳可以簡(jiǎn)寫(xiě))及應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額。
假定某居民個(gè)人于2019年取得如下所得:(1)每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元,每月減除費(fèi)用5000元,“三險(xiǎn)一金”等專(zhuān)項(xiàng)扣除為1500元,從1月起享受子女教育專(zhuān)項(xiàng)附加扣除1000元,沒(méi)有減免收入及減免稅額等情況。(2)5月份取得勞務(wù)報(bào)酬所得5000元。(3)8月份取得稿酬所得20000元。(4)2019年度扣除醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)后個(gè)人承擔(dān)醫(yī)療支出20000元。(5)參加商場(chǎng)的有獎(jiǎng)銷(xiāo)售過(guò)程中,中獎(jiǎng)20000元,從中獎(jiǎng)收入中拿出7000元通過(guò)教育部門(mén)捐贈(zèng)給某在農(nóng)村的希望小學(xué)。計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額(工資薪金預(yù)扣預(yù)繳可以簡(jiǎn)寫(xiě))及應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額。
假定某居民個(gè)人于2019年取得如下所得: (1)每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元,每月減除費(fèi)用5000元,“三險(xiǎn)一金”等專(zhuān)項(xiàng)扣除為1500元,從1月起享受子女教育專(zhuān)項(xiàng)附加扣除1000元,沒(méi)有減免收入及減免稅額等情況。 (2)5月份取得勞務(wù)報(bào)酬所得5000元。 (3)8月份取得稿酬所得20000元。 (4)2019年度扣除醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)后個(gè)人承擔(dān)醫(yī)療支出20000元。 (5)參加商場(chǎng)的有獎(jiǎng)銷(xiāo)售過(guò)程中,中獎(jiǎng)20000元,從中獎(jiǎng)收入中拿出7000元通過(guò)教育部門(mén)捐贈(zèng)給某在農(nóng)村的希望小學(xué)。 計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額(工資薪金預(yù)扣預(yù)繳可以簡(jiǎn)寫(xiě))及應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額。 老師你好 商場(chǎng)中獎(jiǎng)以及捐錢(qián)那里不太懂 麻煩你細(xì)致的給我講解一下
假定某居民個(gè)人于2019年取得如下所得:(1)每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元,每月減除費(fèi)用5000元,“三險(xiǎn)一金”等專(zhuān)項(xiàng)扣除為1500元,從1月起享受子女教育專(zhuān)項(xiàng)附加扣除1000元,沒(méi)有減免收入及減免稅額等情兒況。全年工資已預(yù)扣繳個(gè)人所得稅900元。(2)5月份取得勞務(wù)報(bào)酬所得5000元。(3)8月份取得稿酬所得20000元。(4)申報(bào)2019年度大病醫(yī)療支出20000元。計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額及匯算清繳應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額。
假定某居民個(gè)人于2019年取得如下所得(1)每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元,每月減除費(fèi)用000元,“三險(xiǎn)一金”等專(zhuān)項(xiàng)扣除為1500元,從1月起享受子女教育專(zhuān)項(xiàng)附加扣除1000元,沒(méi)有減免收入壓減免稅額等情況。全年工資已預(yù)扣繳個(gè)人所得稅900(2)5月份取得勞務(wù)報(bào)酬所得5000元(3)8月份取得稿酬所得20000元。(4)申報(bào)2019年度大病醫(yī)療支出20000元。計(jì)算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額及匯算清繳應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額。
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開(kāi)票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問(wèn):預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說(shuō)跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開(kāi)始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買(mǎi)的煙,酒的專(zhuān)票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專(zhuān)票的稅額能抵扣嗎?銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷(xiāo)售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬(wàn)元,我也寫(xiě)的是萬(wàn)元。