小規(guī)模納稅人3個(gè)點(diǎn),企業(yè)所得稅5個(gè),跟你們收收入的5%-6%
齊老師你好,我爸爸他接到一個(gè)大單,可是對(duì)方公司要求我們開票,后來我們找一家委托公司跟這家公司簽合同,我們委托公司經(jīng)營(yíng)范圍屬于機(jī)械建設(shè)租聘小微企業(yè),我想問一下,到時(shí)委托公司跟這家公司正常開票是開幾點(diǎn)發(fā)票,委托方正常收取我們幾點(diǎn)稅點(diǎn)
老師:您好!我們公司屬于園林設(shè)計(jì)小規(guī)模(小微企業(yè))屬于季報(bào)。有時(shí)會(huì)將設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)委托其他公司設(shè)計(jì),對(duì)方開票給我公司,我公司付款,我公司就將這個(gè)做為我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。去年12月份我們委托其他公司設(shè)計(jì),支付了20多萬的設(shè)計(jì)費(fèi)用,但一直沒有收到對(duì)方公司發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒做暫估成本處理。這個(gè)月會(huì)計(jì)查到這筆款項(xiàng)沒有開具發(fā)票,便聯(lián)系對(duì)方開票。這個(gè)月如果收到對(duì)方公司的設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票,是否可以做為這個(gè)月的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本入賬?
各位老師 發(fā)票本來是四流一致:資金流、票流、合同流、物流。 但現(xiàn)在遇到一個(gè)客戶:對(duì)方是集團(tuán)公司,對(duì)方要求我方開3個(gè)點(diǎn)的票。 我方只有個(gè)體戶能開給她。 但對(duì)方不認(rèn)個(gè)體戶,只認(rèn)公司,我公司又是一般納稅人,開不出3個(gè)點(diǎn)的票,對(duì)方財(cái)務(wù)要求我方出具一個(gè)三方委托協(xié)議, 委托公司簽訂合同,收款,個(gè)體戶開票。 已作多次溝通無效,老板又想接下這個(gè)單子。大概有40萬。 有沒有其他解決的辦法啊
老板找了一家有資質(zhì)的設(shè)計(jì)公司 然后注冊(cè)了一家分公司 但是很多項(xiàng)目人家都都跟總公司簽合同的 原來是項(xiàng)目款到總公司扣掉管理費(fèi)、稅點(diǎn)直接返給我老板 現(xiàn)在總公司讓分公司開票給總公司 相當(dāng)于總公司委托分公司做項(xiàng)目 說是這樣能給我們省勞務(wù)稅點(diǎn) 這樣操作不是換成分公司要找勞務(wù)票了嗎 也沒能省什么稅點(diǎn)吧?
老板找了一家有資質(zhì)的設(shè)計(jì)公司 然后注冊(cè)了一家分公司 但是很多項(xiàng)目人家都都跟總公司簽合同的 原來是項(xiàng)目款到總公司扣掉管理費(fèi)、稅點(diǎn)直接返給我老板 現(xiàn)在總公司讓分公司開票給總公司 相當(dāng)于總公司委托分公司做項(xiàng)目 說是這樣能給我們省勞務(wù)稅點(diǎn) 這樣操作不是換成分公司要找勞務(wù)票了嗎 也沒能省什么稅點(diǎn)吧?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增了工資,之后如何做會(huì)計(jì)處理
你好,老師,我們廠子租賃給光伏能源地方,收入租賃費(fèi),那我們開租賃費(fèi)發(fā)票給他們,需要選什么稅收編碼呢
你好,計(jì)提時(shí)分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本~安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)貸:專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)~安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用經(jīng)費(fèi)分錄:借:專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)~安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)貸:銀行存款這樣對(duì)嗎
A公司 給我們開票10萬,實(shí)際結(jié)算9.5萬。怎么做賬呢
老師繳納個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,注銷公司,稅務(wù)上要注意哪些才能完成清稅
老師,項(xiàng)目資本成本中的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是分別指所有者權(quán)益類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)么?
給員工集團(tuán)辦理的意外險(xiǎn)和雇主險(xiǎn),是管理費(fèi)用下設(shè)福利費(fèi)還是保險(xiǎn)費(fèi)正確,做到福利費(fèi)不超過工資總額14%可以稅期扣除嗎?
24年申報(bào)增值稅時(shí),按照系統(tǒng)上的數(shù)字申報(bào)了,但是有幾張發(fā)票沖紅了,我在做賬的時(shí)候忘記做負(fù)數(shù)了,導(dǎo)致利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入大于24年所屬期增值稅申報(bào)的收入,所得稅匯算清繳時(shí)提示了,這個(gè)怎么弄。假如所得稅申報(bào)是285萬,增值稅申報(bào)是283,差了2個(gè),這應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,我們用A廠和客戶簽合同,項(xiàng)目完結(jié)的時(shí)候A廠把毛利潤(rùn)轉(zhuǎn)給我們。我們a項(xiàng)目1~4p貨物24萬,按照賬期客戶也應(yīng)該支付24萬,但是客戶只支付了20萬到A廠,1-4p成本就有21萬,如果我按照常規(guī)利潤(rùn)算法就應(yīng)該24-20=4萬,但是廠里不干,因?yàn)槿思覐S里都沒有收到24萬元。我可不可以用20萬/24萬確定一個(gè)進(jìn)度比,然后再乘以我1-4p的總成本得到一個(gè)新成本。最后利潤(rùn):20萬-新成本呢