預(yù)算不需要計(jì)入總賬中,只是企業(yè)下一個(gè)會(huì)計(jì)期間制定的財(cái)務(wù)目標(biāo),所以也不需要做分錄,只需要編制預(yù)算報(bào)表。
麻煩老師繼續(xù)解答下,就是說(shuō)以后我收到發(fā)票第一時(shí)間做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)嗎?付了之后就在做預(yù)算會(huì)計(jì)?但是,這樣的話時(shí)間就不一致了,財(cái)務(wù)軟件上是一個(gè)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)在同一張憑證上,這個(gè)怎么做呢?之前的都沒(méi)做,都是付款了之后根據(jù)付款單一起做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,所以我也不知道該怎么做,那18年沒(méi)做的分錄現(xiàn)在做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄的話,時(shí)間怎么填?現(xiàn)在19年的我們決算做了,馬上就結(jié)賬了怎么辦呢
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)您3個(gè)問(wèn)題: ①做財(cái)務(wù)預(yù)算要做分錄嗎? ②如果要的話要怎么做分錄呢?是可以在excel中做成表格的形式的嗎? ③分錄的數(shù)據(jù)從哪來(lái)的呢?是根據(jù)第一年一整年的支出與收入的數(shù)據(jù)來(lái)算的嗎?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)您一下,審計(jì)報(bào)告出來(lái)的時(shí)候,審計(jì)把調(diào)整分錄都給我們寫(xiě)好了,我這邊調(diào)整好以后,怎么樣在賬上的余額表里面檢查所調(diào)整的分錄是不是正確,需要在余額表里和那個(gè)數(shù)據(jù)做對(duì)比呢。我手上有審計(jì)報(bào)告的。
老師,我現(xiàn)在到一個(gè)公司,公司名下有三個(gè)公司。單子是在一塊付的。我開(kāi)始是用EXCEL表格做的費(fèi)用支出和收入 現(xiàn)在用軟件做的話,因?yàn)殄X(qián)是一塊付的,賬戶打進(jìn)來(lái)多錢(qián)沒(méi)法分。我想了下到月末算各自的總數(shù)。這樣我月底再做分錄,根據(jù)表格上每個(gè)公司費(fèi)用支出的總數(shù)增加一筆實(shí)收資本。這樣可以嗎?
如果23年的預(yù)提費(fèi)用在5月做以前年度損益調(diào)整的話,那是不是意味著需要改的是: 1、稅務(wù)局上報(bào)的24年第一季度的財(cái)報(bào)的期初數(shù)據(jù) 2、5月匯算清繳調(diào)增的預(yù)提費(fèi)用數(shù)額 3、5月以前年度損益的分錄分錄 除了這些還有哪些呢?這些又是對(duì)的嗎?
您好,我在公司工作,沒(méi)有合同,工資發(fā)放公司讓我開(kāi)發(fā)票他打給我,我自己去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票個(gè)人所得稅年底匯算會(huì)不會(huì)很高,一個(gè)月開(kāi)6000的發(fā)票
老師好,我把2025.3月份勾選認(rèn)證完成的專用發(fā)票當(dāng)普票入賬了,進(jìn)項(xiàng)稅入成本里也結(jié)轉(zhuǎn)了,4月份已沖銷(xiāo)錯(cuò)誤憑證按正確分錄入賬,這種情況還需要調(diào)2025年第一季度所得稅申報(bào)表嗎?
更改法人股權(quán)轉(zhuǎn)讓章程修正案出資金額105000元百分百股權(quán)轉(zhuǎn)讓原股東填多少新股東填多少
更改法人出資額是10500百分之百股權(quán)占比原股東填多少新股東填多少
老師,匯算清繳時(shí),費(fèi)用和成本有暫估的需要調(diào)增嗎?
更改法人出資額是10500元原股東填多少新股東填多少怎么填
企業(yè)需要做進(jìn)出口公司 需要辦理什么資料
更改法人修改章程案出資時(shí)間出資額怎么填
請(qǐng)問(wèn)一般人企業(yè),第一年收入為0,研發(fā)費(fèi)用在收入為0的情況下可以進(jìn)行加計(jì)抵減嗎
老師,現(xiàn)在我在長(zhǎng)沙,親戚公司在西安,業(yè)務(wù)一年百萬(wàn)級(jí),請(qǐng)問(wèn)交接一定要我過(guò)去嗎