你好,同學。 計算沒問題的,正確的
工程成本不含稅500萬,要求利潤率是30%,我報價應該報多少呢?設報價為A,A*(1-30%)=500,求得A=500/70%=714,不含稅是714,我算的是這樣
4、某酒廠為增值稅一般納稅人,主要經營糧食白酒生產與銷售,2020年7月發(fā)生下列業(yè)務: (1)銷售糧食白酒10噸,不含稅單價2萬元/噸,銷售散裝白酒5噸,不含稅單價1萬元/噸,款項全部存入銀行。 (2)移送30噸B類白酒給自設非獨立核算門市部,不含增值稅售價為2萬元/噸,門市部對外不含稅售價為3萬元/噸,當月全部銷售。 (3)受丙企業(yè)委托加工25噸糧食白酒,雙方約定由丙企業(yè)提供原材料,成本為40萬元,開具增值稅專用發(fā)票注明的加工費10萬元、增值稅1.3萬元。該酒廠同類產品不含稅售價為3萬元/噸。 (白酒消費稅稅率為20%加上0.5元/500克,糧食白酒成本利潤率為10%) 要求: (1)計算業(yè)務(1)應繳納的消費稅稅額。 (2)計算業(yè)務(2)應繳納的消費稅稅額。 (3)說明業(yè)務(3)的消費稅納稅義務人和計稅依據(jù)。 (4)計算業(yè)務(3)應繳納的消費稅稅額。
1.資料:A卷煙廠委托B廠將一批價值100萬元的煙葉加工成煙絲,協(xié)議規(guī)定加工費為75萬元(不含增值稅);加工的煙絲運回A卷煙廠后繼續(xù)加工成甲類卷煙,加工成本和分攤費用共計95萬元,該批卷煙售出價格(不含增值稅)為900萬元,出售數(shù)量為4000大箱。煙絲的消費稅稅率為30%,卷煙的消費稅稅率為56%,企業(yè)所得稅稅率為25%。要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題:(1)A卷煙廠一共需要繳納多少消費稅?(2)A卷煙廠的稅后利潤是多少?(考慮城市維護建設稅和教育費附加)
老師,請教兩個問題,1.如果我們公司1-2季度,利潤總額為500萬或300萬,那我們應該要交的企業(yè)所得稅分別是多少,怎么計算? 2.就是我們找的卸貨的臨時工,每個月結一次費用,對方又提供不了發(fā)票,這個要怎么申報納稅?
資料:某大型超市為增值稅一般納稅人,增值稅率率為13%,企業(yè)所得稅率為25% 。2019年春夏之交,在為促銷贈送活動10天,籌劃中形成以下幾個方案:(預計本次活動將實現(xiàn)促銷含稅銷售額為500萬元之多,假定每100售價(含稅)的商品成本為70元(含稅),發(fā)生所得稅前工資和其他費用6元,不考慮城市維護建設稅及教育費附加。)請完成下列計算(要有計算過程)。1.方案一:實行“購貨滿100元返還現(xiàn)金20元”的方式銷售,則預計該超市2019年促銷活動的應交的增值稅稅額。企業(yè)所得稅,稅后凈利潤。
老師,銷售試駕車的銷項稅填在報表的那一項里,因為稅費對應的科目是固定資產清理,在增值稅申報中怎么填制
老師,你說我家給員工交個稅了,但是下個月他離職了,就是沒扣回來,怎么做分錄
小規(guī)模零售藥店第一次報稅,需要開發(fā)票嗎?個人所得銳咋申報
現(xiàn)在公司剛成立,還沒有資質,之后開發(fā)票的話,收購中草藥直接銷售和銷售中藥飲品開發(fā)票需要分開開具吧?因為使用的稅率不同?
老師,請問2024年度未計提年終獎在2025年1月計提發(fā)放,在2024年度可以匯算清繳前扣除嗎?如果2024年不能稅前扣除,計入2025年度,那2025年度填寫兩筆年終獎(企業(yè)所得稅前扣除)可以這樣填報嗎?
企業(yè)所得稅前扣除的全年一次性獎金必須要在次年5月31日前申報個稅嗎,還是只要有獎金明細就可以、什么時候發(fā)放什么時候申報,企業(yè)所得稅前也可以扣除
估匯算清繳前沒收到票 后續(xù)稅局發(fā)現(xiàn)有補票期嗎
點學郎恢復出廠設置,激活碼是多少
老師,您好,我想問,報關單上面的產品計量單位是件,供貨商開發(fā)票是片,我是生產企業(yè),我開發(fā)票,應該開片還是跟報關單的計量單位一致開件呢?
老師,那些傳菜用的餐車推車,章子,這些東西都屬于周轉材料嗎,那種銀行付訖章,是屬于辦公用品吧?