上午好親,我看看您的問題哈
上年年末年終獎未計提,今年1月份發(fā)放的,我計提在1月份了,這筆費用能在2020年度匯算清繳做稅前扣除嗎
請問2023年終獎在2024年初發(fā)放并按照單獨計稅方式繳納個稅,2024年的年終獎在2024年12月發(fā)放并入當月工資薪金繳納了個稅,那么2024年的年終獎是否可以在2025年度匯算清繳時按照單獨計稅方式申請調(diào)整。如果可以,手機操作是否可行,謝謝
請問2023年終獎在2024年初發(fā)放并按照單獨計稅方式繳納個稅,2024年的年終獎在2024年12月發(fā)放并入當月工資薪金繳納了個稅,那么2024年的年終獎是否可以在2025年度匯算清繳時按照單獨計稅方式申請調(diào)整。如果可以,手機操作是否可行,謝謝
老師,我想問下,2024年計提了工資,但是沒有發(fā)放,個稅也沒有申報,但是在2025年5.31日匯算之前發(fā)了,可以在2024年所得稅匯算時稅前扣除么?
你好老師,想問下2024年度沒有填專項附加扣除信息,現(xiàn)在2025年填扣除哪個年份啊,當年度是只能填一次是嗎?如果選了25年度,24年的個稅,在匯算清繳時可以退稅嗎?
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計入什么科目?
老師 我們是小企業(yè)會計準則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當期費用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤貸:當期費用, 借利潤非配-未分配利潤,貸:本年利潤,這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認了收入,報關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國外客戶貸主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營業(yè)務(wù)收入-出口貸主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,同時在增值稅申報表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請問,裝修服務(wù)的個體戶季度銷售額35萬專票,如何申報增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進項稅和銷項稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購置稅都要在電子稅務(wù)局單獨申報嗎
請問有成本費用,但是沒有產(chǎn)量,單位成本這么算?
2024年度未計提年終獎在2025年1月計提發(fā)放,在2024年度可以匯算清繳前扣除嗎?不可以的親
如果2024年不能稅前扣除,計入2025年度,那2025年度填寫兩筆年終獎(企業(yè)所得稅前扣除)可以這樣填報嗎?可以的