你好,跨年損益科目調(diào)整,是需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的

更正去年管理費用里面的明細科目之間的調(diào)換,用不用計入以前年度損益調(diào)整?
以前年度損益調(diào)整科目,應(yīng)該加在損益科目哪個里面呀?管理費用里面嗎
老師,為什么答案里面,第一個管理費用前加以前年度損益調(diào)整,為什么第二個管理費用不用加以前年度損益調(diào)整
去年的錯賬,涉及損益科目,調(diào)賬的時候使用以前年度損益調(diào)整和不使用直接更正的區(qū)別是什么
老師,你好!請問以前年度損益調(diào)整可以調(diào)整哪些科目?年前少計提的管理費用可以用以前年度這個科目來調(diào)整嗎?
老師,像這種題 又沒給出成本利潤率 怎么算?
繼續(xù)教育里用人單位,填無有影響考中級嗎?
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點余額,這個余額怎么處理呢
公司開進來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿(mào)平臺的費用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒有服務(wù)費這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個體戶上了平臺的平臺自動對接稅務(wù),客戶7—9這個季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點,其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個的話他的經(jīng)驗所得怎么樣可以少交一點稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認證了,現(xiàn)在對方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習?謝謝!
更正去年管理費用里面的明細科目之間的調(diào)換,那這個怎么做呢?
你好,現(xiàn)在這樣做調(diào)整分錄 借;以前年度損益調(diào)整——管理費用——正確的明細,貸;以前年度損益調(diào)整——管理費用——之前入賬的錯誤明細