你好!計(jì)入關(guān)機(jī)費(fèi)用核算
管理 費(fèi)用與主營業(yè)務(wù)成本中都分別包括員工的工資保險(xiǎn)公積金,那么在企業(yè)所得稅匯繳中期間費(fèi)用中的工資社保等部分只列示管理費(fèi)用中的還是把主營業(yè)務(wù)成本中的工資部分也加上?
老師我們是非盈利組織,(協(xié)會(huì))平時(shí)靠收會(huì)費(fèi)進(jìn)行管理工作。請指教下在企業(yè)所得稅匯算時(shí)主表上的營業(yè)收入包括會(huì)費(fèi)收入嗎? 我們的會(huì)費(fèi)收入屬不計(jì)企稅的收入,如果包含在營業(yè)收入中減去成本費(fèi)用若還有結(jié)余系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)生成應(yīng)交稅稅額那怎么處理呢?
民間非盈利組織的社保中公司繳納的那部分金額如何做會(huì)計(jì)分錄?是列入業(yè)務(wù)活動(dòng)成本還是管理費(fèi)用?
房地產(chǎn)企業(yè)支付給第三方擔(dān)保公司的農(nóng)民工擔(dān)保費(fèi)如何做會(huì)計(jì)分錄?是進(jìn)入管理費(fèi)用還是開發(fā)成本?
老師,您好!我們是民間非盈利組織。我單位2022年福利費(fèi)超出工資總額的14%了。我們的福利費(fèi)22年沒有計(jì)提,直接做入借:管理費(fèi)用—福利費(fèi)、貸:銀行存款。現(xiàn)請問超出工資總額的14%如何做會(huì)計(jì)分錄?謝謝!
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日報(bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?