您好,出口部分是不需要交稅的,但是您的進(jìn)項(xiàng)少,可以退的稅就少
我們是服裝加工企業(yè),有一單服裝出口業(yè)務(wù),大部分是內(nèi)銷業(yè)務(wù)。出口現(xiàn)已收匯。服裝出口是免稅的,該筆出口商品的材料這些購進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅也是抵扣了的,那我們還需要申報(bào)出口退稅嗎?是不是必須申報(bào)出口退稅? 如果不申報(bào)出口退稅有什么影響呢?
我想問下出口退稅業(yè)務(wù),如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)少 銷項(xiàng)多 而且有出口 ,那我這個(gè)出口該怎么申報(bào)呢?出口部分要交稅嗎
出口退稅的原理是怎樣,公司是自產(chǎn)自銷,每當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留底的時(shí)候,與出口銷售的稅額比較,哪個(gè)少退哪個(gè),如果退進(jìn)項(xiàng)留底部分,其與出口退稅差額要征收附加稅,但如果退出口部分,進(jìn)項(xiàng)留底部分可以留底下期,并且不用交免抵退附加稅。
出口免抵稅額是可以抵減內(nèi)銷部分的應(yīng)納稅額,如果當(dāng)月銷項(xiàng)4萬,進(jìn)項(xiàng)2萬,當(dāng)期出口免抵稅額1萬,那我本月應(yīng)該交多少增值稅?
老師,我想問下生產(chǎn)型出口企業(yè),有一筆出口,稅局不同意退稅,需要我們退稅轉(zhuǎn)免稅,那我們開出去的銷項(xiàng)發(fā)票的稅率怎么選擇?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票收到后又該怎么處理?出口退稅系統(tǒng)還未進(jìn)行申報(bào)退稅。
我去年計(jì)提應(yīng)收賬款的1%的壞賬準(zhǔn)備,今年那筆應(yīng)收賬款全額收回了 我應(yīng)該怎么做分錄 銷掉這比壞賬準(zhǔn)備的信用減值準(zhǔn)備呢
勞務(wù)報(bào)酬1000塊錢,個(gè)稅是多少?
現(xiàn)在公司招退伍的軍人有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
退休的養(yǎng)老金怎么算的?每年上漲的金額怎么算
簽勞務(wù)合同每個(gè)月萬八千左右的工資,需要去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?這種能長期簽嗎?
老師,這個(gè)票開的對(duì)吧
老師表格50-5+50怎么輸入函數(shù)
老師這個(gè)發(fā)票開的對(duì)嗎
老師。我們我有個(gè)個(gè)體,核定定期定額征收,4月和5月誤開了兩張專票,本來開普票的,開錯(cuò)了,會(huì)被取消核定征收嗎
你好老說我,我一個(gè)同事離職了,然后老板另外一個(gè)公司有項(xiàng)目,需要他短暫干一段時(shí)間,是按全職給她報(bào)工資還是按勞務(wù)費(fèi)申報(bào)
四月份沒有辦過退工和退社保的相關(guān)手續(xù)
回復(fù)錯(cuò)了老師
那您之前是不是有多交,可能2月份的時(shí)候,有的是也全額扣社保的
這邊扣除減免需要繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)是¥3165.2。個(gè)人繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整的單子上面是201904-202003需要補(bǔ)繳的金額為¥3782.8。是還沒有減免2月和3月社保的金額。那.¥3782.8應(yīng)該減免多少金額呢?文老師 麻煩幫忙看下
您好,個(gè)人承擔(dān)部分是不減免的,減免的是單位繳納的養(yǎng)老,工傷和失業(yè),醫(yī)療的話是減半征收的,生育是全額征收的
基數(shù)調(diào)整,公司部分也有需要補(bǔ)繳的部分。然后想問一下公司補(bǔ)繳部分的減免金額應(yīng)該怎么計(jì)算?
您是調(diào)高基數(shù)了嗎,減免額就是(新基數(shù)-新原基數(shù))*減免的費(fèi)率