給你公示了,你根據(jù)公式來計算
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進項稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個稅我們怎么交。我從會計問上面問了,但是我感覺我們這個我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進項稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個稅,說讓我們?nèi)ソ痪托校撬愠鰜淼哪莻€我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個稅額我們應(yīng)該怎么交,因為二手車那個公司說他們可以查到這輛車的銷項我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個票是過戶開的票,請樸老師不要作答,謝謝哦
老師,你說的這個我懂又不懂的。我之前是有算進項抵扣多少,按著2.5來交稅,我忘記之前稅負多少了,也沒有測。好像是在2左右,還是2點多 麻煩樸老師繼續(xù)解答一下,謝謝
我們是建筑公司,我們之前收到項目經(jīng)理的發(fā)票不管進項多少,都退給項目經(jīng)理,銷項按照12個點收,我算了一下,其實我們收項目經(jīng)理的稅負比較低,現(xiàn)在財務(wù)制度整改,我們請的會計說增值稅的稅負要扣3個點,企業(yè)所得稅要扣2個點,這還不包括附加稅和水利基金,我們老板讓我跟著會計走,稅負高這么多,我要怎么做,項目經(jīng)理的進項都全部提供來了,實際總的稅加起來也只有3.5%.我要是按照會計的意思,用的稅負加起來有5點多?我很糾結(jié),希望老師給點意見
老師,你看答案解析,我在想他為什么不在2019年扣呢?因為可以以后年度將之前2018年多交的部分來抵扣啊,那為啥2019年的70萬他不弄呢?都算在2020的150萬里面去了,就是這里有點沒懂,麻煩老師指導(dǎo)一下,感謝老師
老師我們公司是小規(guī)模納稅人,老板兒也不曉得為啥只賣不買,結(jié)果今天問我還需要好多成本票,我看了1月至今賣了有78萬出去,成本只有老板娘一個人的工資1萬,他喊我列個清單大概在70萬左右列出來喊別人給他照著清單開票,我就沒懂了,如果是規(guī)規(guī)矩矩繳納企業(yè)所得稅的話也不過2萬多一點點,為啥他還要去喊別人給他開進項票呢???別人開了之后要抽點子,林林總總也差不多不比他這個企業(yè)所得稅2萬少,我沒懂其中的奧秘,麻煩老師解答一下嘛
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元