你好,疫情期間減免了直接做第一種,不用轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
你好,我們4月開(kāi)發(fā)票40萬(wàn),疫情期間,湖北地區(qū)小規(guī)模納稅人稅增值稅的賬務(wù)處理,是借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,免的增值稅不做處理,還是借:應(yīng)收賬款40,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入38.83萬(wàn),貸:增值稅減免稅1.17元,然后減免的增值稅做營(yíng)業(yè)外收入 這兩個(gè)哪個(gè)是對(duì)的
疫情期間我單位享受減免增值稅政策,會(huì)計(jì)分錄我這要怎么做,借:銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 營(yíng)業(yè)外收入 這么做對(duì)嗎減免的增值稅做營(yíng)業(yè)外收入處理
小規(guī)模季度銷售額不超過(guò)45萬(wàn)免征增值稅,免征的增值稅需要做賬處理。借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅免征增值稅的賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入/其他收益—補(bǔ)貼收入
小規(guī)模30萬(wàn)以內(nèi)的收入,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款 等科目 , 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 , 貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免 這個(gè)增值稅最后轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)外收入要交企業(yè)稅,那豈不是增值稅還要交企業(yè)稅?
請(qǐng)問(wèn)2022年4月1日后,小規(guī)模開(kāi)普票免稅的(年不超過(guò)500萬(wàn))賬務(wù)怎么處理,例如開(kāi)普票5000元:1、借:應(yīng)收*** 5000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5000;2、借:應(yīng)收***5000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4854.37 應(yīng)交增值稅145.63,再 借:應(yīng)交增值稅145.63 貸:營(yíng)業(yè)外收入145.63;這兩種是哪一種呢?就是免稅了的增值稅要做賬嗎?要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)