你好,是在做綜合年得年報(bào)嗎 ?有勞務(wù) 報(bào)酬 的收入也要填寫上
個(gè)人所得稅申報(bào)失敗原因是勞務(wù)報(bào)酬未申報(bào)是什么鬼啊,我又從新按原來(lái)的再次申報(bào)以后發(fā)現(xiàn)退的錢又不一樣了
上海自然人電子稅務(wù)局(扣繳端) 有限合伙企業(yè),經(jīng)營(yíng)所得預(yù)繳納稅申報(bào),零申報(bào)的那種,有一個(gè)人納稅失敗 “申報(bào)失敗,失敗原因?yàn)椤窘?jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅月(季)度申報(bào)表為累計(jì)申報(bào),系統(tǒng)檢測(cè)到當(dāng)前納稅人稅款所屬期為【2022-01至2022-03】月的申報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)生了變動(dòng),請(qǐng)同步更正【2022-01至2022-03】月后的申報(bào)數(shù)據(jù)!】?!?然后我把4到7月的申報(bào)全部啟動(dòng)更正了,重報(bào)又失敗 “申報(bào)失敗,失敗原因?yàn)椤驹撋陥?bào)記錄不存在】” 請(qǐng)問(wèn)這種情況要怎么操作
老師好,申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),提示下圖是什么原因???我們有員工離職后,狀態(tài)改成了非正常,后來(lái)又補(bǔ)發(fā)工資了,所以我現(xiàn)在把狀態(tài)改成了正常補(bǔ)申報(bào)。
你好,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票,是500元以下免增值稅是嗎,然后個(gè)人代開買賣材料的發(fā)票一分錢都交稅嗎,是這樣嗎,另外,如果勞務(wù)發(fā)票開了5張499元的,不是同一天開的,但是是同一個(gè)人的身份證代開的,這個(gè)就是接受發(fā)票的是不是同樣不用代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬所得的個(gè)稅呀,還是說(shuō)勞務(wù)報(bào)酬一分錢都要代扣代繳呀,我在想,如果接受發(fā)票一方幫忙代扣代繳按一次499元,其實(shí)我根本就不用交稅,因?yàn)閯趧?wù)報(bào)酬是4000以下扣除800,有剩余的才代扣代繳,還是說(shuō)接受發(fā)票一方一次性申報(bào)499*5的金額,兩者的金額不一樣,導(dǎo)致的結(jié)果不一樣,一般是怎樣申報(bào)的,是不是可以按次申報(bào),申報(bào)5次,然后??兆硬活A(yù)繳所得稅
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,