借應收賬款 36000 貸主營業(yè)務收入 36000/(1%2B稅率)應交稅費36000/(1%2B稅率)*稅率,支付運費做借銷售費用6000 貸其他應付款,6000
老師,我銷售一批貨物貨款是36000元,運費由我方交付6000元分錄應該怎么做啊
老師,我們是銷售方,貨物還沒發(fā)貨,先收取了客戶的預付款1萬元,這個分錄該怎么做?
老師,我們是銷售方,銷售一批貨物應收72248元(含稅含運費)我們做賬,應該是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅額,對吧?
老師,我們銷售一批貨物付給物流公司4000運費,對方開具運費發(fā)票,這筆費用該記銷售費用、應付賬款還是其他應付款?
我想問一下內(nèi)賬的,10.7記貨款是100噸X35元=35000元(本來事先約定由客戶付運費的),10.8經(jīng)客戶和老板溝通付36000元貨款包含運費。10.8付運費2000元,應該怎么做分錄?
年報時,今年無購進的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務就是運輸費,那些進項的通行費入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認證時我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務員的票,會有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進步從而進銷存數(shù)據(jù)準確嗎
零售高檔手表交消費稅嗎
勞務派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個問題,就是我申報4月份的增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導致我賬上沒入借:應交稅費-增值稅-待認證,但是我勾選抵扣了就做借:應交稅費-增值稅-進項稅額,貸:應交稅費-增值稅-待認證,導致了待認證期末余額在貸方了,這個暫時性差異有沒有問題
老板想讓我統(tǒng)計一下某個公司有多少未開票支出 這個公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有部分費用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢