你好 可以開的,沒事!

您好老師,系統(tǒng)讀入順序反了,后領的20份系統(tǒng)讓先開,哪前80份發(fā)票能正常開嗎?謝謝老師!
你好老師,我們房開企業(yè)收預收款開0稅率的票,我們增值稅是按3%預交的,申報是在增值稅附表“增值稅預繳稅款表”里面申報的這塊并不關聯(lián)主表,我想問一下,如果之前開錯房號了想紅沖掉,然后再開一張同樣金額的只是姓名房號變了,我報稅系統(tǒng)里還用處理嗎?怎么處理??具體紅沖的那部分填哪里?新開的填哪里?新開的還是按正常填嗎?謝謝辛苦
老師您好,一個比較急的事情想請教你,我這邊稅務局打電話說公司成為一般納稅人之前開具的發(fā)票專票不可以抵扣,但是系統(tǒng)已經(jīng)抵扣了,而且是2019年10月份抵扣的,2019年10月公司才是一般納稅人,進項發(fā)票是2019年8月份開具的發(fā)票,謝謝了,我應該如何處理,如何更正報表
你好老師,我們公司之前進貨都開了進項,然后存貨也入了賬,但是后面銷售的時候客戶都不要票,然后外賬也沒做無票收入,日積月累導致存貨賬上比實際多了五六千萬,現(xiàn)在想讓賬實相符,應該怎么操作呢?您剛才回復說讓結轉成本,具體怎么做呢,這是幾年累計下來的。我每次問完問題,繼續(xù)問的時候總提示系統(tǒng)繁忙,只能重新提問了。麻煩老師給說下怎么結轉成本,謝謝了
老師,您好!請問2021年開了一張發(fā)票,對方單位說找不到了,然后公司以前會計在2022年1月份把去年那張發(fā)票紅沖 ,又重新開了一張,報1月份增值稅、所得稅多加了這筆收入,下面憑證是把2021年收入做了調整,現(xiàn)在有個問題,增值稅申報表跟開票系統(tǒng)里面銷售不一致了,一月份是紅沖重新開的,請教這個需要處理嗎
請問老師,單位給車輛上的保險需要申報印花稅么?
老師,遮陽傘開票項目名稱是什么范圍
請問老師2024年12月資產(chǎn)負債表都不平了,是哪里有問題?
現(xiàn)在減免稅額余額在借方280
請問:根據(jù)圖中紅色框內(nèi)的描述,契稅應該怎么交?
老師你好,簽合同設置“千分之五”一般用0.5%還是5‰,哪種更合規(guī)。
付出去的對公賬戶驗證費做營業(yè)外支出還是財務費用?
往年有一筆稅控維護費,借管理費用,貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額,現(xiàn)在怎么調整
老師,電子稅務局法人掃臉時長在哪設置呀
供應商貨款10個,100元,但是到貨多了5個,就是15個,150元,那庫存做150元嗎