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老師您好,請問本位本月買了財務(wù)軟件8712.87,進項稅87.13銀行存款支付,會計分錄,和攤銷的會計分錄怎樣做?

2020-04-29 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-04-29 16:48

借無形資產(chǎn) 8712.87,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 87.13 貸銀行,攤銷做借管理費用 8712.87/2/12 貸累計攤銷,可以按2年攤銷

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2020-04-29
同學(xué)你好 發(fā)票都有嗎
2021-11-04
借:預(yù)付賬款? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 貸:銀行存款
2021-03-29
同學(xué)你好 你之前都計入費用了 你現(xiàn)在直接把發(fā)票附在上面就可以
2024-01-11
當月就需要開始攤銷的
2021-02-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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