差額你做到營業(yè)外收入就可以
老師,發(fā)票金額比實(shí)際支付的金額多了,進(jìn)項(xiàng)稅也已經(jīng)抵扣了,2019年的賬務(wù),現(xiàn)在要這么調(diào)整?,是2018年的賬務(wù)
老師,匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表中,實(shí)際發(fā)生額這列,如附件,我填寫的金額是20年實(shí)際支付的金額,要把20年計(jì)提在21年5.31之前已經(jīng)支付的金額也加上去嗎
我公司工會(huì)財(cái)務(wù)審查以前年度賬務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn):一筆購買固定資產(chǎn)的賬實(shí)際支付金額比發(fā)票金額大,當(dāng)時(shí)按照實(shí)際支付金額入賬?,F(xiàn)在計(jì)劃把多支付的錢要回來,賬務(wù)處理怎么做?以前年度差錯(cuò)需要調(diào)嗎?
老師,賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額比實(shí)際報(bào)稅的金額多了,怎么做調(diào)整呢?去年的多了154.47
老師,報(bào)稅時(shí)系統(tǒng)里的銷項(xiàng)比實(shí)際銷項(xiàng)少幾分,導(dǎo)致繳稅時(shí)的金額也少,實(shí)際賬務(wù)里會(huì)留抵,但稅務(wù)系統(tǒng)里沒有了,這怎么調(diào)整
小規(guī)模公司可以開專票嗎?
股東分紅滯納金怎么算
結(jié)轉(zhuǎn)本月費(fèi)用時(shí),本年利潤在借方,是虧損,那在賬簿上登記的余額是哪個(gè)方,借方嗎 不是說余額登記在增加方嗎,增加方在貸方
你好老師,內(nèi)賬 原先有三筆老板向朋友借的24萬,做為投資款,,這個(gè)月老板,說要把做24萬還給他朋友 怎么做賬呢
老師好!之前一直把房租水電都計(jì)入制造費(fèi)用,轉(zhuǎn)入產(chǎn)品成本了,導(dǎo)致現(xiàn)在庫存商品金額多,實(shí)際產(chǎn)品沒有,我們車間一兩個(gè)人,直接人工費(fèi)用也少,管理人員6個(gè),是不是可以把房租水電直接計(jì)入管理費(fèi)用,之前的賬想調(diào)整沖減庫存商品應(yīng)該怎么操作
出口時(shí)將貨源地填錯(cuò),影響出口退稅。這種情況怎么解決呢?
老師您好,公司銷售醫(yī)療設(shè)備,能開居間服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
有哪位老師交通銀行對(duì)方戶名上有空格,但是付款成功了嘛
您好~想咨詢下:攜程服務(wù)平臺(tái)代開的機(jī)票、服務(wù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等增值稅專用發(fā)票,稅率為:6% 這種發(fā)票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
我們單位是個(gè)門診部,有一個(gè)小食堂就員工自己的幾十個(gè)人的小食堂,那個(gè)食堂師傅他在稅務(wù)局代開的發(fā)票,上面寫的項(xiàng)目是勞務(wù)費(fèi),那么發(fā)票上面也有相應(yīng)的稅額,那么現(xiàn)在這個(gè)勞務(wù)稅應(yīng)該是哪里來交?。克_的這個(gè)金額應(yīng)該就是我們單位按員工每個(gè)人12塊錢的標(biāo)準(zhǔn)給他的,然后他這個(gè)金額應(yīng)該包括他的這個(gè)購買食堂的菜費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)一起,開的就上面就寫的是勞務(wù)費(fèi)因?yàn)槲覀儌€(gè)稅系統(tǒng)跳出來要我們單位來跟他交這個(gè)個(gè)稅,應(yīng)如何來辦?
這是付出去的錢?做營業(yè)外收入?
做營業(yè)外收入不是要交稅嗎
借管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)貸銀存,營業(yè)外收入 你的費(fèi)用不也多做了嗎