差額你做到營(yíng)業(yè)外收入就可以
老師,發(fā)票金額比實(shí)際支付的金額多了,進(jìn)項(xiàng)稅也已經(jīng)抵扣了,2019年的賬務(wù),現(xiàn)在要這么調(diào)整?,是2018年的賬務(wù)
老師,匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表中,實(shí)際發(fā)生額這列,如附件,我填寫(xiě)的金額是20年實(shí)際支付的金額,要把20年計(jì)提在21年5.31之前已經(jīng)支付的金額也加上去嗎
我公司工會(huì)財(cái)務(wù)審查以前年度賬務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn):一筆購(gòu)買固定資產(chǎn)的賬實(shí)際支付金額比發(fā)票金額大,當(dāng)時(shí)按照實(shí)際支付金額入賬?,F(xiàn)在計(jì)劃把多支付的錢要回來(lái),賬務(wù)處理怎么做?以前年度差錯(cuò)需要調(diào)嗎?
老師,賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額比實(shí)際報(bào)稅的金額多了,怎么做調(diào)整呢?去年的多了154.47
老師,報(bào)稅時(shí)系統(tǒng)里的銷項(xiàng)比實(shí)際銷項(xiàng)少幾分,導(dǎo)致繳稅時(shí)的金額也少,實(shí)際賬務(wù)里會(huì)留抵,但稅務(wù)系統(tǒng)里沒(méi)有了,這怎么調(diào)整
老師,假如匯算清繳后需交所得稅700元,分錄怎么做?摘要怎么寫(xiě)?
有沒(méi)有費(fèi)用報(bào)銷單模版?
老師 您好 稅金及附加金額在報(bào)表項(xiàng)目應(yīng)交稅費(fèi)里嗎
老師,公司要做如下圖所示的宣傳冊(cè),內(nèi)容是關(guān)于公司的介紹及各類設(shè)備產(chǎn)品的介紹,應(yīng)該計(jì)入什么科目?末級(jí)應(yīng)該計(jì)入什么科目?屬于廣告費(fèi)么,需要納稅調(diào)增么?
5月份發(fā)放4月份工資時(shí):個(gè)稅未扣除直接發(fā)放的工資,分錄是:借應(yīng)付職工薪酬-工資70000元,貸:其他應(yīng)收款-社保6000元,銀行存款64000元,那未扣除的個(gè)稅如何處理
?申報(bào)增值稅的時(shí)候提示:《增 值 稅 納 稅 申 報(bào) 表(一般納稅人適用)》第25欄“期初未繳稅額”【3781.06】,第30欄【本期繳納上期應(yīng)納稅額】數(shù)值為0,請(qǐng)核實(shí)是否填寫(xiě)有誤,以免申報(bào)錯(cuò)誤。我們上期34欄本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額 是0,上期我們是有留抵的,但是本次申報(bào)先顯示有未繳的,這種是什么情況,怎么處理呢
老師,這工商年報(bào)房租填0要不要緊
請(qǐng)問(wèn)下資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,與現(xiàn)金流量表中的數(shù)據(jù)有什么對(duì)應(yīng)關(guān)系
借殼上市到底是個(gè)啥意思呢 可以通俗易懂的解釋嗎
老師,公司平時(shí)正常每月繳納社保,5月份發(fā)放了3月份的工資,那么現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅怎么申報(bào)?
這是付出去的錢?做營(yíng)業(yè)外收入?
做營(yíng)業(yè)外收入不是要交稅嗎
借管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)貸銀存,營(yíng)業(yè)外收入 你的費(fèi)用不也多做了嗎