安發(fā)票的金額稅額做的
固定資產(chǎn)車賣了,原值351150.44,賣車前剩余凈值39797.05,賣成34000這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢?
老師您好 我們公司付款出去了,但是 對(duì)方不開發(fā)票進(jìn)來(lái)了,我們?cè)撛趺刺幚恚?/p>
老師,現(xiàn)在所得稅匯算清繳沒(méi)有A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,只有A107020.所得稅減免明細(xì)表,這個(gè)要選嗎
和對(duì)方公司有銷售和采購(gòu),那樣會(huì)計(jì)科目只用一個(gè)應(yīng)收賬款嗎
老師,24年11月漏報(bào)了一筆收入,專管員讓我更正申報(bào) 交了稅金與滯納金 請(qǐng)問(wèn)金蝶賬套,我補(bǔ)補(bǔ)記了收入,那稅金與滯納金需要做分錄嘛?
房屋資金是放到租賃費(fèi)還是辦公費(fèi)
老師您好 問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳后,收到關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)年度報(bào)告申報(bào)提醒,提示24年度存在關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)年度報(bào)告需要申報(bào),問(wèn)必須要報(bào)送嗎
老師,對(duì)方給我們公司開的發(fā)票是專票,本來(lái)已經(jīng)抵扣了,后面稅務(wù)通知異常,又進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,這個(gè)稅費(fèi)讓對(duì)方公司給打款了,收到的稅費(fèi)打款如何做賬
你好 老師 就是我們3月份 有多余的留底稅額有8000塊錢。這個(gè)在科目余額表有所體現(xiàn),但是,這個(gè)8000需要做分錄嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下,采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,企業(yè)所得稅匯算清繳的填報(bào) 1.麻煩看一下圖,是不是國(guó)家規(guī)定的可以扣除的捐贈(zèng)發(fā)票,是不是要填公益捐贈(zèng)明細(xì)表,麻煩看一下圖片里的發(fā)票 2.請(qǐng)問(wèn)一下,比如,管理費(fèi)用全年1百萬(wàn),其中管理費(fèi)7萬(wàn)(有發(fā)票69500元,沒(méi)有發(fā)票500元)租賃費(fèi)20萬(wàn)(其中18萬(wàn)有發(fā)票,2萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票),其他子科目(包含業(yè)務(wù)招待費(fèi))都有發(fā)票,銷售費(fèi)用全年120萬(wàn),其中交通費(fèi)2萬(wàn)(有發(fā)票1.9萬(wàn),0.1萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票)其他子科目(包含宣傳費(fèi)、招待費(fèi))都有發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這些沒(méi)有發(fā)票是填報(bào)在納稅調(diào)整明細(xì)表里第30欄目“其他”嗎,帳載金額/稅收金額怎么填,幫我這2個(gè)分別填一個(gè)具體數(shù)字,謝謝
但是賬上的銷項(xiàng)和申報(bào)增值稅里的數(shù)對(duì)不上,這個(gè)有沒(méi)有什么?
你好,這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的。
如果不算減征的那個(gè)數(shù)就對(duì)不上,如果算了就對(duì)得上,賬本里應(yīng)該怎么做?
安發(fā)票所得金額稅額做
這個(gè)個(gè)賬面對(duì)不
同學(xué)減免的,忽略就可以,可以咨詢你稅務(wù)局。