你好,截圖你的年報,利潤表和主表
老師你好!企業(yè)所得稅疑點提示表出你單位A100000《企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第13行“利潤總額”與利潤表“利潤總額”本年金額不一致,請核實。這個但是我的財務(wù)報表利潤表和利潤綜合都是一祥的。到底是怎么修改
老師你好,請問企業(yè)所得稅的實際利潤與財務(wù)報表的凈利潤必須要一致嗎?還是跟財務(wù)報表的利潤總額一致再減去所得稅費用?比如企業(yè)所得稅實際利潤是5200,實際已繳納所得稅額是200,那我的利潤表上的凈利潤是填5200還是5000呢?謝謝!
老師你好!請教你企業(yè)所得稅年報與財務(wù)報表的凈利潤是一致的嗎?財務(wù)報表有一欄要填已交所得稅金額,企業(yè)所得稅利潤是和財務(wù)報表凈利潤一致嗎?
老師好!我去年第一季度企業(yè)所得稅報表,利潤總額實際是虧84萬,填錯行了,填到下一行了,造成利潤總額為0,結(jié)果現(xiàn)在稅局說有疑點,說與我的財務(wù)報表不符,要求我把財務(wù)報表里的利潤總額改成0.,但利潤改成0后,不知資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字應(yīng)該怎么改了
第四季度利潤表,和年度利潤表數(shù)據(jù)一張嗎,就是申報所得稅時候要填寫營業(yè)收入,成本和利潤(報表是本年累計的),但這不是季度申報嗎?而且在申報所得稅之前要提交財務(wù)報表,這個利潤表和所得稅營業(yè)收入,成本,利潤總額得對應(yīng),就是我不明白這個季度利潤表都按照本年累計填寫嗎
我們?nèi)ツ瓴少徚艘慌唐贰,F(xiàn)在商品已經(jīng)賣出去了,廠家給我們返利,是需要我們先開具紅字信息表給廠家,廠家再開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們嗎?
老師,個稅匯算清繳,員工不配合有影響沒
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費/中介代理服務(wù)費幾十萬發(fā)票,再讓個人代開個人發(fā)票回來,再對公轉(zhuǎn)個人給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費/中介代理服務(wù)費幾十萬發(fā)票,再讓員工代開個人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
老師,我們在京東有店鋪,京東對我們的罰款只開了收據(jù),罰款不是增值稅的應(yīng)稅范圍,對嗎?那這個罰款可以稅前扣除嗎?
給股東支付了100萬現(xiàn)金,股東需要打個收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫?
去年的銀行單據(jù),補錄再25年,會不會涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費,錄在了25年
老師你好,我們單位的資產(chǎn)負(fù)債表年初有數(shù),其余月份都沒數(shù),我報年報時候期末余額是等于年初數(shù),還是填0
老師,是這樣的,我在淘寶平臺上面銷售產(chǎn)品,標(biāo)價10元,收到10元貨款后,平臺又扣了1.3,平臺說那個1元石商戶自己承擔(dān)的,0.3是平臺收取的,平臺只給開0.3元的發(fā)票,但是我已經(jīng)給客戶開了10元的發(fā)票,現(xiàn)在扣了的1元錢怎么處理好呢,我都已經(jīng)做賬了,是前期的事項,這種訂單不止一筆
員工12月進(jìn)來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,現(xiàn)5月申報工資時,離職時間填什么時候