借,庫(kù)存商品 貸,生產(chǎn)成本 你如果銷(xiāo)售了還做一個(gè) 借,以前年度損益調(diào)整 貸,庫(kù)存商品
老師就是去年12月份賬我結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存和成本的時(shí)候漏了一個(gè)產(chǎn)品,現(xiàn)在該怎么弄呢
您好,老師,就是我12月的時(shí)候, 沒(méi)收到發(fā)票我做了一筆暫估入庫(kù)的庫(kù)存,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,, 現(xiàn)在不是已經(jīng)跨年度了嗎 我1月份的時(shí)候也收到了發(fā)票,想問(wèn)一下,我現(xiàn)在怎么做正確的分錄 呢
老師今天交接賬時(shí),發(fā)現(xiàn)去年12月的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(庫(kù)存商品)少結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在可以怎么處理了
您好老師,我在做2023年1月的賬,發(fā)現(xiàn)去年2022年12份沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn),結(jié)賬的本年利潤(rùn)是去年11月份的數(shù)據(jù),老師我該怎么調(diào)整一下呢,保持?jǐn)?shù)據(jù)不變呢。
老師,公司是生產(chǎn)性企業(yè),公司沒(méi)有庫(kù)管,每月成本就按開(kāi)多少票,結(jié)轉(zhuǎn)多少成本。去年12月底盤(pán)庫(kù)了,發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品有150多萬(wàn),在今年1月份生產(chǎn)90多萬(wàn),賣(mài)出230萬(wàn),這賬怎么做呢?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
我有個(gè)朋友說(shuō)不能做以前年度損益調(diào)整呢
如果說(shuō)你沒(méi)有銷(xiāo)售的話,就不用做后面這個(gè)分錄,如果說(shuō)你已經(jīng)銷(xiāo)售的話,才需要做后面這個(gè)分錄,你這個(gè)跨年的話,就是要通過(guò)以前年度損益調(diào)整的耶。
就是銷(xiāo)售了,才有這個(gè)問(wèn)題啊
你是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
這個(gè)從哪看啊,我記得是小企業(yè)
借,未分配利潤(rùn) 貸,庫(kù)存商品 借,庫(kù)存商品 貸,生產(chǎn)成本 用這個(gè)分錄
庫(kù)存商品不是還沒(méi)變嗎
你這庫(kù)存商品你之前少結(jié)轉(zhuǎn),少結(jié)轉(zhuǎn)的已經(jīng)銷(xiāo)售,你這本就不會(huì)有變化 的啊。
我這銷(xiāo)售了沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),庫(kù)存商品已經(jīng)增多了啊
你的意思是只是沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存商品是結(jié)轉(zhuǎn)了的。那你就直接是 借,未分配利潤(rùn) 貸,庫(kù)存商品 就可以了
都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)
都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),是不是你之前賬上的庫(kù)存商品少結(jié)轉(zhuǎn)了,你首先補(bǔ)起來(lái) 借,庫(kù)存商品 貸,生產(chǎn)成本 然后你這商品銷(xiāo)售了,你是不是還要補(bǔ)一次 借,未分配利潤(rùn) 貸,庫(kù)存商品