你好,本季度盈利有超過(guò)上年虧損嗎?
老師你好,我想請(qǐng)假一下如果企業(yè)上年虧損,本季度盈利那需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
如果企業(yè)本季度產(chǎn)生盈利,但以前年度企業(yè)是虧損的,填完企業(yè)所得稅季度預(yù)繳表會(huì)不會(huì)需要繳納稅款
企業(yè)所得稅是按季度來(lái)報(bào)稅的,假如我第一季度虧損50萬(wàn),第二季度盈利30萬(wàn),需要繳納企業(yè)所得稅嗎
老師您好的問(wèn)你一下,我企業(yè)所得稅年虧損2千萬(wàn),但是這個(gè)季度有盈利了100多萬(wàn),需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師,你好,假如是一家小規(guī)模納稅人,2024年利潤(rùn)表上第3季度本年累計(jì)金額是虧損8366.78元,如果第四季度利潤(rùn)表上利潤(rùn)總額本期金額盈利6000元,請(qǐng)問(wèn)第4季度需要交企業(yè)所得稅嗎?
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
老師,員工發(fā)放工資超5000,之前在總公司發(fā)放,后面這個(gè)月開始更改在子公司發(fā)放,那么專項(xiàng)附加扣除需要更改扣款單位嗎,什么時(shí)候更改,是否要新公司這個(gè)月零申報(bào)先,
老師,請(qǐng)教一下,成都那邊,我銷售廢車給小規(guī)模廢品車回收公司。公司要反向開票給我開票不含稅金額94347.12元,說(shuō)要給我代扣代繳個(gè)稅94347.12×千分之五,這個(gè)稅率是怎么來(lái)的?
租的個(gè)人的房租,開發(fā)票稅金公司對(duì)公繳納的,這種情況,怎么做憑證?
老師,有未交增值稅看未交增值稅,沒(méi)有未交增值稅看應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)對(duì)嗎,,都是看應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)生額借方,這么理解對(duì)嗎
老師好。暫估還有80多萬(wàn)。找不到相關(guān)的成本票回來(lái)沖了。那匯算清繳前,應(yīng)該怎么處理這個(gè)暫估80萬(wàn)的成本呢?分錄要怎么做?還有申報(bào)匯算清繳的年報(bào)是不是調(diào)增?那多出這80萬(wàn)應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅呢?
老師您好!個(gè)人所得稅匯算清繳里面,個(gè)人養(yǎng)老金這塊能扣除嗎?
資本支出預(yù)算和現(xiàn)金支出預(yù)算是一回事嗎
老師你好,在公司實(shí)習(xí)的員工領(lǐng)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,印花稅不是簽合同產(chǎn)生的稅嗎?但是稅務(wù)那邊要求我們補(bǔ)稅是全部的銷售和進(jìn)貨不管有沒(méi)有開票的都要交印花稅是怎么回事?
沒(méi)有呢
你好,本季度盈利沒(méi)有超過(guò)之前虧損,彌補(bǔ)了虧損之后就不需要繳納企業(yè)所得稅的