銷售商品 你是做收入?你們稅局說(shuō)年報(bào)和季報(bào)可以不一樣嗎,不行,那帶上之前申報(bào)表,去稅局更正之前申報(bào),要是可以不一樣年報(bào)按你賬上這個(gè)重新申報(bào)就可以,2020年這個(gè)調(diào)年初數(shù)就可以,之前那個(gè)你反結(jié)賬進(jìn)去調(diào)賬,改為正確的,

老師。上年度的購(gòu)進(jìn)商品。我誤作成了銷售商品。季度企業(yè)所得稅報(bào)了,年度的沒(méi)報(bào)。但是數(shù)據(jù)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到2020年期初了。我現(xiàn)在在2020年如何調(diào)整上年度錯(cuò)賬。如果申報(bào)2019年年報(bào)呢
某稅務(wù)師事務(wù)所2022年審査2021年某企業(yè)的賬薄記錄,發(fā)現(xiàn)2020年12月多轉(zhuǎn)材料成本差異80000元(借方超支數(shù))而消耗該材料的產(chǎn)品已完工入庫(kù),該產(chǎn)品于2021年售出。這一錯(cuò)誤賬項(xiàng)虛增了2020年12月的產(chǎn)品生產(chǎn)成本,由于產(chǎn)品未銷售,無(wú)須結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,未對(duì)2020年度稅收產(chǎn)生影響,但是由于在2021年售出,此時(shí)虛增的生產(chǎn)成本會(huì)轉(zhuǎn)化為虛增銷售成本,從而影響2021年度的稅項(xiàng)。如果是在決算報(bào)表編制前發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整?如果是在決算報(bào)表編制后發(fā)現(xiàn),應(yīng)如何調(diào)整?
某稅務(wù)師事務(wù)所2022年審査2021年某企業(yè)的賬薄記錄,發(fā)現(xiàn)2020年12月多轉(zhuǎn)材料成本差異80000元(借方超支數(shù))而消耗該材料的產(chǎn)品已完工入庫(kù),該產(chǎn)品于2021年售出。這一錯(cuò)誤賬項(xiàng)虛增了2020年12月的產(chǎn)品生產(chǎn)成本,由于產(chǎn)品未銷售,無(wú)須結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,未對(duì)2020年度稅收產(chǎn)生影響,但是由于在2021年售出,此時(shí)虛增的生產(chǎn)成本會(huì)轉(zhuǎn)化為虛增銷售成本,從而影響2021年度的稅項(xiàng)。如果是在決算報(bào)表編制前發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整?如果是在決算報(bào)表編制后發(fā)現(xiàn),應(yīng)如何調(diào)整?
某稅務(wù)師事務(wù)所2022年審査2021年某企業(yè)的賬薄記錄,發(fā)現(xiàn)2020年12月多轉(zhuǎn)材料成本差異80000元(借方超支數(shù))而消耗該材料的產(chǎn)品已完工入庫(kù),該產(chǎn)品于2021年售出。這一錯(cuò)誤賬項(xiàng)虛增了2020年12月的產(chǎn)品生產(chǎn)成本,由于產(chǎn)品未銷售,無(wú)須結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,未對(duì)2020年度稅收產(chǎn)生影響,但是由于在2021年售出,此時(shí)虛增的生產(chǎn)成本會(huì)轉(zhuǎn)化為虛增銷售成本,從而影響2021年度的稅項(xiàng)。1:如果是在決算報(bào)表編制前發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整?2;如果是在決算報(bào)表編制后發(fā)現(xiàn),應(yīng)如何調(diào)整?(分錄應(yīng)該怎么做?)
老師,我想問(wèn)一下,2020年的成本我少結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在我借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫(kù)存商品 月末把以前年度損益調(diào)整在結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里,但等到2023年的所得稅匯算清繳時(shí),我少結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么在年報(bào)里體現(xiàn)呢?
在會(huì)計(jì)方面,現(xiàn)在做的工作是會(huì)計(jì),有初級(jí)證,除了中級(jí)職稱要考(注會(huì)、高級(jí)根本考不過(guò),也不考慮),還能考什么證會(huì)有價(jià)值?比如審計(jì)師?稅務(wù)師?經(jīng)濟(jì)師?有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個(gè)更性價(jià)比高
公司租我的車,一年一萬(wàn)二,從2016至2025年共計(jì)十年12萬(wàn),現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對(duì)方代開(kāi)發(fā)票?一年一開(kāi)還是一次12萬(wàn)都能開(kāi)出來(lái)?
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購(gòu)買方罰款,我放開(kāi)紅沖發(fā)票沖掉原來(lái)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開(kāi)給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫(kù),那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬(wàn),寫(xiě)明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來(lái),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的

