沒有了,稅局通知你們升了嗎?沒有辦法了,現(xiàn)在不能轉(zhuǎn)回,那個轉(zhuǎn)回政策2019.12.31號截止了
小規(guī)模納稅人發(fā)票開超了,是不是要申請轉(zhuǎn)成一般納稅人。不想轉(zhuǎn)一般納稅人怎么辦,或是轉(zhuǎn)成了一般納稅人,能不能再轉(zhuǎn)回來。因為平時業(yè)務量不會超500萬,只是偶爾一次超標準,不過這次超的金額有點多。 去年有朋友公司超了,成一般納稅人了。后來會計又給轉(zhuǎn)成小規(guī)模了。今年還能這樣操作碼 稅務有這個政策么
請問老師,我公司7月份的時候連續(xù)12個月開票已經(jīng)超過了500萬,但我們沒有主動申請轉(zhuǎn)為一般納稅,想等稅局那邊通知之后再轉(zhuǎn),可以嗎?我想知道的是在轉(zhuǎn)為一般納稅人之前我們開票超過500萬那部分是否還可以按小規(guī)模開票,轉(zhuǎn)為一般納稅人以后會不會要求把這部分開票的補稅啊
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在已經(jīng)開了300多萬票,后期估計還要開300萬左右,這樣年銷售額就超過500萬,又不想轉(zhuǎn)為一般納稅人,該怎么籌劃
老師好!房地產(chǎn)開發(fā)公司,目前只有成本沒有收入,還是小規(guī)模納稅人,如果我在今年12月前的收入不超500萬,還是按小規(guī)范核算納稅,明天超出500萬再更改為一般那稅人對嗎?怎么轉(zhuǎn)換才能節(jié)稅一些呢?
你好,老師,我們一直是小規(guī)模納稅人,去年5月份被告知連續(xù)12個月開票金額超500萬強制轉(zhuǎn)成一般納稅人了,但轉(zhuǎn)成后現(xiàn)在連續(xù)12個月不夠500萬,是不是還可以轉(zhuǎn)回去?可以的話需要什么手續(xù)?只能轉(zhuǎn)一次嗎?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
就超1次這一次,超300萬,會不會強制讓升一般納稅人
滾動年銷售額超過500萬升一般納稅人
本辦法所稱年應稅銷售額,是指納稅人在連續(xù)不超過12個月或四個季度的經(jīng)營期內(nèi)累計應征增值稅銷售額,包括納稅申報銷售額、稽查查補銷售額、納稅評估調(diào)整銷售額。 銷售服務、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)(以下簡稱“應稅行為”)有扣除項目的納稅人,其應稅行為年應稅銷售額按未扣除之前的銷售額計算。納稅人偶然發(fā)生的銷售無形資產(chǎn)、轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn)的銷售額,不計入應稅行為年應稅銷售額。 一、增值稅小規(guī)模納稅人標準為年應征增值稅銷售額500萬元及以下。
看的是2019.2-2020.1,2019.3-2020.2,2019.4-2020.3這么看的,把上面那個排除之后看你銷售額超過500萬沒
老師,給個通俗易懂的解釋吧
就是你看這個銷售額是不是常用的,是不是超過500萬,2019.2-2020.1,2019.3-2020.2,2019.4-2020.3這么看的 這么算的,