你好 公司從青島康達(dá)公司購進(jìn)豆?jié){機(jī)100臺,單價270元,貨款27 000元,增值稅額3 510元, 供貨方代墊運(yùn)雜費(fèi)410元(含稅) ; 借:庫存商品 27410 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 3510 貸:銀行存款 30920 商品直運(yùn)杭州興遠(yuǎn)公司,售價30000元,增值稅額3900元,運(yùn)雜費(fèi)由杭州興遠(yuǎn)公司負(fù)擔(dān)。 借:應(yīng)收賬款 33900 貸:主營業(yè)務(wù)收入 30000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)3900 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。
月底薪1800,規(guī)定月休息2天,實(shí)際休息3天,怎么算工資
老師你好, 麻煩幫我看下固定資產(chǎn)折舊表這樣做對嗎?
老師,這是我13號電子稅務(wù)局上給予的提示提醒,我需要重新申報報表嗎?我是小規(guī)模納稅人,七月只有一個工會籌備金讓申報
老師 2024年我們物流公司開的保險費(fèi),現(xiàn)在車的保險要退保,以前那輛車的保險費(fèi)已經(jīng)抵扣掉了,現(xiàn)在退保的話需要紅沖掉,那樣以前抵扣掉的這樣有影響嗎 如果我現(xiàn)在沖掉這個的話
老師你好,我們是3%征收率的一般納稅人,7月份紅沖了以前年度的1%征收率的發(fā)票,現(xiàn)在增值稅有29.48的差額,我應(yīng)該怎么處理呢?
你好 工資12000 社保按6821最低基數(shù)交 申報工資的時候就按6821申報是嗎
代理記賬公司收到的規(guī)劃費(fèi)開發(fā)票開什么名稱
老師,我們在京東上用對公賬戶采買辦公用品時,開票時開成了個人兩字的抬頭,這種可以正常入賬嗎?
老師我就一筆業(yè)務(wù)是這樣的,對方說我的運(yùn)費(fèi)單價是75噸,然后再付他6個點(diǎn)的稅錢。 舉例61.78噸,對方收了我4929.24元,他說是這樣算61.78*75/0.94但是我是這么想的除以0.94賀乘以1.06不是一樣的嗎?但是如果是這樣算結(jié)果就不一樣。4929.24是含稅金額,已知含稅金額就不含稅不是=含稅金額/(1+稅率)但是4929.24/1.06也不等 于61.78*75這個錢數(shù)啊,老師我怎么都整不明白了,老師能給我解釋的詳細(xì)一點(diǎn)嗎?
9.15開始實(shí)施的《租房租賃條例》個人出租給個人要交哪些稅 能不能舉個例子