你好,這樣就是零申報(bào)的
老師您好,這些表格顯示按月,季的是不是現(xiàn)在都要申報(bào)。 但是像第一個(gè)增值稅預(yù)繳稅款表,他這個(gè)顯示的是那個(gè)銷售不動(dòng)產(chǎn),那我沒有銷售不動(dòng)產(chǎn),是不是就不用填呀,但是如果不用填的話,她那邊就顯示是月。而且我上個(gè)月也沒有申報(bào)這個(gè)表格。
老師,就是這樣的,我同事跟我不一個(gè)地區(qū),也是代理門店,他那就沒有印花稅這一項(xiàng),我這有,但是顯示征收率是0,請(qǐng)問(wèn)這樣是0申報(bào)還是其他呢?
老師,我們最近簽訂一個(gè)合同,我們賣了五個(gè)產(chǎn)品其他四個(gè)有金額單獨(dú)有一個(gè)金額0元作為贈(zèng)送,開票的時(shí)候也是開五個(gè)產(chǎn)品出去。那這樣的話我這個(gè)產(chǎn)品的收入就是0元。既然可以這樣為何我其他的東西直接做贈(zèng)送給買方,沒有簽合同沒有開票就要視同銷售還要按照市場(chǎng)價(jià)來(lái)算收入呢?
老師我剛剛那個(gè)問(wèn)題結(jié)束提問(wèn)了,我季報(bào)那沒有稅啊因?yàn)槟沁呑詣?dòng)有60000的扣除,然后沒有稅產(chǎn)生,第一個(gè)圖是季報(bào)這,后面這個(gè)也沒地方填60000的扣除,然后減免稅那邊也填了但是那邊稅額是0,我是不是要自己把這個(gè)稅錢1062.4填上就可以了?因?yàn)橹挥刑钌线@個(gè)1062.4年報(bào)才可以稅為0,我也不知道這樣有木有問(wèn)題。就是這樣操作因?yàn)槟沁厹p免稅額不填的話就有1062.4的稅
老師這里申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候就是其中一個(gè)人他沒有從公司離職但是沒有工資,那我就沒辦法改成非正常狀態(tài)了,這樣的情況咋弄呢?我這邊還是給他收入按照零申報(bào)嗎?
老師 房地產(chǎn)公司(一般納稅人和一般計(jì)稅)預(yù)售款按3個(gè)點(diǎn)預(yù)繳增值稅 是不是交房了 就需要把之前預(yù)售的商品房再交6個(gè)點(diǎn)的增值稅?是不是交房后銷售的現(xiàn)房 就不用預(yù)繳了 直接填報(bào)增值稅申報(bào)表按9個(gè)點(diǎn)申報(bào)
老師,查賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)很早之前的紙質(zhì)發(fā)票丟了,只有稅務(wù)局里面的記錄,那這個(gè)要怎么處理
老師,您好,我們這個(gè)銀行的費(fèi)用1到5月的給我整體開了一張發(fā)票,發(fā)票開到了5月,但我這個(gè)賬是分開做的,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么附這個(gè)附件,
老師增值稅降稅率給納稅人減輕負(fù)擔(dān)了嗎
老師,一家制造業(yè)公司每月期末存貨只有生產(chǎn)成本三百多萬(wàn),原材料跟庫(kù)存商品都沒有,這正常嗎?屬于賬務(wù)異常嗎
老師,這個(gè)人在公司是股東,這個(gè)公司申報(bào)稅沒有繳納有欠稅,他另外注冊(cè)一個(gè)公司影響新注冊(cè)的不?
我有一個(gè)公司,是河北的,在南京交的稅,怎么才能打出南京的交稅憑證
老師,清問(wèn)一下工商年報(bào)里的資產(chǎn)狀況信息使用的是期末數(shù)據(jù)還是年報(bào)的數(shù)據(jù)呢
老師,團(tuán)建活動(dòng)支出,計(jì)入管理費(fèi)用福利費(fèi)嗎
老師,我單位個(gè)體戶,給幾個(gè)員工發(fā)工資,這個(gè)工資需要申報(bào)個(gè)稅么