你好,這樣就是零申報(bào)的
老師您好,這些表格顯示按月,季的是不是現(xiàn)在都要申報(bào)。 但是像第一個(gè)增值稅預(yù)繳稅款表,他這個(gè)顯示的是那個(gè)銷售不動(dòng)產(chǎn),那我沒(méi)有銷售不動(dòng)產(chǎn),是不是就不用填呀,但是如果不用填的話,她那邊就顯示是月。而且我上個(gè)月也沒(méi)有申報(bào)這個(gè)表格。
老師,就是這樣的,我同事跟我不一個(gè)地區(qū),也是代理門店,他那就沒(méi)有印花稅這一項(xiàng),我這有,但是顯示征收率是0,請(qǐng)問(wèn)這樣是0申報(bào)還是其他呢?
老師,我們最近簽訂一個(gè)合同,我們賣了五個(gè)產(chǎn)品其他四個(gè)有金額單獨(dú)有一個(gè)金額0元作為贈(zèng)送,開票的時(shí)候也是開五個(gè)產(chǎn)品出去。那這樣的話我這個(gè)產(chǎn)品的收入就是0元。既然可以這樣為何我其他的東西直接做贈(zèng)送給買方,沒(méi)有簽合同沒(méi)有開票就要視同銷售還要按照市場(chǎng)價(jià)來(lái)算收入呢?
老師我剛剛那個(gè)問(wèn)題結(jié)束提問(wèn)了,我季報(bào)那沒(méi)有稅啊因?yàn)槟沁呑詣?dòng)有60000的扣除,然后沒(méi)有稅產(chǎn)生,第一個(gè)圖是季報(bào)這,后面這個(gè)也沒(méi)地方填60000的扣除,然后減免稅那邊也填了但是那邊稅額是0,我是不是要自己把這個(gè)稅錢1062.4填上就可以了?因?yàn)橹挥刑钌线@個(gè)1062.4年報(bào)才可以稅為0,我也不知道這樣有木有問(wèn)題。就是這樣操作因?yàn)槟沁厹p免稅額不填的話就有1062.4的稅
老師這里申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候就是其中一個(gè)人他沒(méi)有從公司離職但是沒(méi)有工資,那我就沒(méi)辦法改成非正常狀態(tài)了,這樣的情況咋弄呢?我這邊還是給他收入按照零申報(bào)嗎?
購(gòu)買商品對(duì)方額外收了快遞費(fèi),是和商品一起計(jì)入辦公費(fèi),還是額外計(jì)入快遞費(fèi)
老師您好繳納房產(chǎn)稅還有土地稅印花稅都不需要計(jì)提直接計(jì)入稅金及附加,然后記賬摘要怎么寫
勞務(wù)分包合同應(yīng)該如何開具發(fā)票、開勞務(wù)發(fā)票、還是開具建筑服務(wù)發(fā)票
老師請(qǐng)問(wèn)一下,工資表里的代扣員工的工會(huì)費(fèi)怎么入賬
請(qǐng)問(wèn)金融服務(wù)企業(yè)貸款扣的利息怎么做分錄
費(fèi)用報(bào)銷單的單據(jù)張數(shù) 最下面的白紙算一張嗎
老師銀行結(jié)息怎么做分錄
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表自己開具的普通發(fā)票收入和未開票收入合計(jì)填到其他增值稅發(fā)票不含稅收入嗎
老師 電子稅務(wù)局的發(fā)票怎么全部下載打印呢
老師有沒(méi)有工資明細(xì)模板