你好,按總計(jì)銷售金額直接填寫未達(dá)起征點(diǎn)就可以。
我公司是小規(guī)模納稅人 一月份開的3個(gè)點(diǎn)的增值稅普通發(fā)票5500,三月份開了1個(gè)點(diǎn)的增值稅普通發(fā)票5000,我不知道報(bào)表怎么塡寫了
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人,本征期開具了3個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票,1個(gè)點(diǎn)的增值稅普通發(fā)票,總金額不超30萬(wàn),增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫
我們是小規(guī)模開了普通發(fā)票,不含稅金額是49504.95,稅額495.05,那么我怎么填寫增值稅申報(bào)表,我的稅點(diǎn)是1個(gè)點(diǎn)是開的發(fā)票
你好,我是小規(guī)模公司,去年開票金額超過(guò)了500萬(wàn),2月份稅務(wù)局讓轉(zhuǎn)為一般納稅人,1月份在不知情的情況下開了稅率是1%的增值稅普通發(fā)票,那么1月份開的發(fā)票要怎么報(bào)稅呢
老師我公司在三月份是小規(guī)模四月變的一般納稅人,在三月份發(fā)票開錯(cuò)稅率是1個(gè)點(diǎn),四月份作廢開稅點(diǎn)是九,怎么申報(bào)增值稅報(bào)表
老師,個(gè)體戶核定征收(包括雙核定不超過(guò)核定額)和定期定額不需要做稅務(wù)登記,也不需要報(bào)各種稅,只需要每年做個(gè)工商年報(bào)吧
你好能不能找到我報(bào)課時(shí)的專屬的老師?
老師這個(gè)資產(chǎn)是2010年買的
去年的實(shí)收資本忘記交印花稅,怎么辦?
(多選題)下列關(guān)于資源稅計(jì)稅依據(jù)的表述,正確的有( ) D.實(shí)行從量定額計(jì)征資源稅的,銷售數(shù)量包括納稅人開采或生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品的實(shí)際銷售數(shù)量和自用于應(yīng)當(dāng)繳納資源稅情形的應(yīng)稅產(chǎn)品數(shù)量。老師好,自用于應(yīng)當(dāng)繳納資源稅的情形不是應(yīng)該先不交,等到后面環(huán)節(jié)再交嗎?比如原礦自用于選礦,是不是可以不對(duì)原礦征收資源稅,而對(duì)選礦征收資源稅呢?D選項(xiàng)如何理解呢?
你好,購(gòu)入的固定資產(chǎn)家用電器可以不折舊,一次性計(jì)入成本嗎
關(guān)于同一控制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理,下列哪些說(shuō)法正確?()A.合并對(duì)價(jià)與被合并方凈資產(chǎn)的賬面價(jià)值差額調(diào)整資本公積B.合并對(duì)價(jià)用賬面價(jià)值計(jì)量C.合并中發(fā)生的直接費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益D.被合并方的資產(chǎn)和負(fù)債按合并日的公允價(jià)值計(jì)量
民間非盈利組織對(duì)外捐贈(zèng)支出做什么科目
本月開紅字發(fā)票,發(fā)票額度會(huì)變大嗎
老師這個(gè)是2010年買的
不太懂
你好,季度銷售額沒有超過(guò)30萬(wàn)的話是免稅的,直接填寫主表的未達(dá)起征點(diǎn)就可以
那減征額那欄還要塡寫嗎老師
你好,可以不用填寫的。如果填寫的話只填寫1%稅率的金額就可以。
減征不是2嗎 我都有點(diǎn)迷糊了
https://m.sohu.com/a/380566887_716145 看看這里對(duì)你有幫助