你好,同學(xué)。 不是的,你現(xiàn)在只要是研發(fā)就可以直接享受的,已經(jīng)免備案了

老師,請(qǐng)問研發(fā)加計(jì)扣除是必須要先申請(qǐng)研發(fā)項(xiàng)目鑒定,才能在所得稅匯算清繳中填列,還是可以直接填寫,不用申請(qǐng)鑒定,保存資料備查?
老師,我填列增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料一表的點(diǎn)保存的時(shí)候跳出對(duì)話框“稅種類別為貨物:第5欄扣除后銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額為0,請(qǐng)檢查是否錄入了一般計(jì)稅方法6%稅率的發(fā)票?!比缓笪尹c(diǎn)確定,但還是保存不了,我們是商貿(mào)公司,給別人發(fā)貨的時(shí)候產(chǎn)生物流費(fèi),別人要求我們要開在票上,所以就產(chǎn)生了6%的稅率、現(xiàn)在我保存不了,就不能進(jìn)行下一步操作,我應(yīng)該怎樣辦呢
老師您好,請(qǐng)問去年企業(yè)所得稅匯繳清算中,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有填寫50萬元,已100%扣除,但企業(yè)利潤(rùn)是20萬,之前有預(yù)繳企業(yè)所得稅,所以為了不麻煩,所以在調(diào)增其他上填寫了是100萬元,使?fàn)I業(yè)利潤(rùn)有金額,不用退稅。如果后期稅務(wù)有調(diào)查,加計(jì)扣除不能填寫50萬,只可以填寫20萬,那我需要調(diào)整企業(yè)所得稅報(bào)表,是修改加計(jì)扣除項(xiàng),那調(diào)增的那一塊我可以相繼調(diào)整嗎?還是只能調(diào)整加計(jì)扣除這一欄
老師,公司為了申請(qǐng)高新,之前讓前任會(huì)計(jì)做了一些研發(fā)費(fèi)用,但也沒在科技局做研發(fā)立項(xiàng),僅僅只是賬上做上去了,而且那些數(shù)感覺就是假的做上去的,這樣能加計(jì)扣除嗎?但我看他之前匯算清繳都是沒有選研發(fā)費(fèi)用那張表沒做加計(jì)扣除的,那我現(xiàn)在接過來也是接著給他編些研發(fā)費(fèi)用進(jìn)去嗎?我看他們計(jì)提工資 和交社保的都做了一些,如果不加計(jì)扣除賬上又有研發(fā)費(fèi)用會(huì)不會(huì)到時(shí)稅局來找有什么問題?。克麄儗?shí)質(zhì)上沒啥研發(fā)投入,就泡藥酒賣藥酒的企業(yè),要說研發(fā)人員也只有老板一個(gè)人研發(fā)怎么泡藥酒,但老板沒買社保其他有買社保的員工計(jì)提了社保的研發(fā)費(fèi),而且計(jì)提工資的研發(fā)費(fèi)都不是某一個(gè)人或某兩個(gè)人的合計(jì)數(shù)來做研發(fā)費(fèi)的,都是對(duì)不上的感覺就隨便寫個(gè)數(shù)上去的
采購訂單日期不晚于合同日期是吧?
我們公司是一般納稅人承租房東的房子,后來又把2間房租給B公司。B公司是一般納稅人?,F(xiàn)在B要房租發(fā)票,我們可以給B公司開發(fā)票嗎?開多大的稅率。我們公司的房租是以收據(jù)入賬,匯算做調(diào)增著?,F(xiàn)在開俱發(fā)票給B公司后,做賬,交稅是不是也有變化。B公司是老板一個(gè)親戚所以老板也一直沒有要B公司的房租。我的問題是1.我們可以給B開發(fā)票嗎?納稅項(xiàng)目和稅率分別是多少,同時(shí)開房租發(fā)票我們要交哪些稅。我們的賬務(wù)怎么樣做。2.B公司之前沒有做房租,現(xiàn)在開了票賬務(wù)怎么做。3房東沒有給我們開發(fā)票,我們這樣操作會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎嗎
老師,請(qǐng)教一下,2024去年的工資,2025年9月份才發(fā)的,去年的工資進(jìn)行了納稅調(diào)整,那現(xiàn)在發(fā)了,該怎么進(jìn)行處理?
公司賬戶可以轉(zhuǎn)個(gè)人卡嗎(對(duì)方是個(gè)體工商戶,個(gè)體工商戶注冊(cè)的時(shí)候,綁定的個(gè)人卡,沒有開通公司賬戶)現(xiàn)在我們要支付貨款,可以轉(zhuǎn)嗎
那如果開具文化創(chuàng)意類的發(fā)票下面的設(shè)計(jì)服務(wù)也不用交文化
工商做備案的,是2024年11月1日前的公司都需要做?那2024年11月1日后,比如那2025年才注冊(cè)的公司需要做嗎?
老師,我們公司是車行公司,為了拿客戶的金融返利,客戶在我公司做貸款,貸款下來然后我們公司幫她付車款給A公司,然后A公司給她開票。車不是我們公司的,只是他在我們這兒做貸款,這樣操作可行嗎?
老師,我們公司為了拿客戶的金融返利,客戶在我公司做貸款,貸款下來然后我們公司幫她付車款給A公司,然后A公司給她開票。車不是我們公司的,只是他在我們這兒做貸款,這樣操作可行嗎?
企業(yè)受益所有人信息備案,是25%股份以上才需要備案嗎?
老師,請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè)有退稅率為0 視同內(nèi)銷的業(yè)務(wù),沒有實(shí)際的內(nèi)銷業(yè)務(wù),企業(yè)費(fèi)用類專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?


喔,那就好,但是如果是要申請(qǐng)國(guó)家補(bǔ)助,是不是最后需要審計(jì)才行
是的,這是要審計(jì) 通過才可以的
也就是說,可以自己先立項(xiàng),歸集費(fèi)用并享受加計(jì)抵減,后續(xù)如果要申請(qǐng)國(guó)家補(bǔ)助,就需要先通過審計(jì)哈
是的,就是這個(gè)意思,同學(xué)