減除額按照入職的時間自動計算的 你是不希望他大嗎? 反正不用交稅的呀
老師,請教一下,我電腦中病毒了,重新組裝了系統(tǒng),個稅申報有部分員工已經(jīng)離職了,需要在個稅申報系統(tǒng)里面修改成非正常嗎 就是說1月份申報個稅的人數(shù)和這個月申報個稅的人數(shù)不一樣,這個月減少了一部分,但是我今天試了一下,人員信息采集里面已經(jīng)離職的人員不能寫成非正常 如果我只把在職人員錄入系統(tǒng),已經(jīng)離職的人員不錄入系統(tǒng),也不把離職人員修改成非正常,這樣有沒有什么影響
老師,我想問一下,關(guān)于兼職人員的個稅申報問題,就是因為個稅系統(tǒng)我錄入人員但是由于我需要每個時候都要申報這個人員的0的個稅,但是我做賬系統(tǒng)就因為是兼職人員沒有做進去,導(dǎo)致現(xiàn)在這個有15000的減除額,但是因為這個人這個有稅金,我應(yīng)該怎么辦?
老師,我想問一下,關(guān)于兼職人員的個稅申報問題,就是因為個稅系統(tǒng)我錄入人員但是由于我需要每個時候都要申報這個人員的0的個稅,但是我做賬系統(tǒng)就因為是兼職人員沒有做進去,導(dǎo)致現(xiàn)在這個有15000的減除額,但是因為這個人這個有稅金,我應(yīng)該怎么辦? 請問可以將之前的申報這個人的數(shù)據(jù)刪掉重新再錄入嗎 或者是現(xiàn)在寫他離職,在下個月要申報他的時候再錄入他的日期?
我們的個人所得稅申報是按應(yīng)發(fā)工資提成總額申報,有個員工下半年離職,到其他單位就職,這個員工在我公司申報的收入中提成部分因為業(yè)務(wù)結(jié)算問題有部分提成未發(fā),到匯算清繳時該員工有個人所得稅稅款補繳,他現(xiàn)在要求,我們調(diào)整他的收入, 問題: 1、我的這個申報收入有問題嗎? 2、我如何調(diào)整這個員工的以前年度的收入,調(diào)整個人所得稅申報數(shù)據(jù)會對我的稅務(wù)申報的數(shù)據(jù)有影響嗎?
老師,有個問題,我公司有個員工是今年1月入職的,因為某些原因,他的工資是放另一個人去疊加的,由另一個人轉(zhuǎn)給她的。但是現(xiàn)在因為個稅越來越高,現(xiàn)在要分開工資發(fā)放。她的工資要單獨發(fā),但是簽了一個工資代收協(xié)議,她的工資轉(zhuǎn)給另一個人。我的問題的是,我該怎么申報個稅?前面是一直沒有申報她的個稅的,那么系統(tǒng)的入職時間我又應(yīng)該怎么填寫呢?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
不是不是,老師我重新梳理一下我的語言
首先,兼職人員4月有工資收入,其減除費用為5000,由于是去年的招聘的兼職人員,簽了5年,導(dǎo)致我在申報系統(tǒng)中錄入其信息之后,每個月都有0申報,因為我們的稅金是需要全部對上的,就是做賬寫的稅金和申報個稅的稅金需要是一樣的,所以現(xiàn)在問老師,我應(yīng)該是把這個人員信息刪除了,下個月申報的時候錄入入職信息,還是,在下個月申報的時候?qū)⑺娜肼殨r間改成4月1日入職
0申報意思是會產(chǎn)生退稅的吧 每年報一個月就行,如果每年發(fā)一個月的工資的話,最后一個月再報個稅