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老師,請問進項轉(zhuǎn)出現(xiàn)在要扣供應(yīng)商退稅費要怎么處理呢?

2020-04-10 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-04-10 10:21

發(fā)票有問題還是怎么了

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齊紅老師 解答 2020-04-10 10:21

貨物退回去的嗎

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發(fā)票有問題還是怎么了
2020-04-10
你好,你們有退貨,還是怎么?
2020-04-10
那就你們在稅控系統(tǒng)開具紅字信息表,開具的當(dāng)月你們做進項稅轉(zhuǎn)出,然后讓供應(yīng)商開給你們紅字發(fā)票
2020-09-18
同學(xué)您好,c借:銀行存款/應(yīng)付賬款,貸:庫存商品(主營業(yè)務(wù)成本)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2023-06-12
按出口商品的數(shù)量乘以進價再乘以進項的增值稅率算出需轉(zhuǎn)出的進項稅額 。假設(shè)轉(zhuǎn)出金額為 X 元。 借:主營業(yè)務(wù)成本 X 貸:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) X 此外,申報增值稅時,要將轉(zhuǎn)出的進項稅額填報在增值稅納稅申報表附列資料(二)第 14 欄 “免稅項目用” ,以及增值稅納稅申報表主表第 14 欄 “進項稅額轉(zhuǎn)出” 。 若涉及滯納金等,計入 “營業(yè)外支出” 。
2025-05-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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